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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
185101/12/2023Auxílios 16 a 30/11/2023OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 3.930,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.
185201/12/2023Auxílios 16 a 30/11/2023OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.825,11R$ 1.825,11R$ 1.825,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.
185301/12/2023Jeton 16 a 30/11/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 608,37R$ 608,37R$ 608,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.
185401/12/2023Portaria nº. 0914/2023OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.
185501/12/2023Portaria nº. 0873/2023OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.
184729/11/2023PEF nº001/2023EstimativoEstagiáriosFolha de Pagamento do Coren-PER$ 40.024,00R$ 21.386,62R$ 21.386,62R$ 18.637,38R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.
184829/11/2023PAD nº 679/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisRICARDO GOMES DA SILVA - MER$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Item 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.
184127/11/2023PEF nº 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 208,00R$ 208,00R$ 208,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de dezembro/2023.
184227/11/2023PEF nº 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 104,00R$ 104,00R$ 104,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de dezembro/2023.
184327/11/2023Portaria nº 873/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE pra levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias aos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 03/12/2023 a 08/12/2023.
184427/11/2023Portaria nº 874/2023OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 03/12/2023 a 08/12/2023.
184527/11/2023Portaria nº 842/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.205,39R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023.
184627/11/2023Portaria nº 879/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Paternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, 04/12/2023 a 08/12/2023.
184024/11/202308131454520204058300OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2.304,87R$ 2.304,87R$ 2.304,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de honorários advocatícios referente ao processo nº. 08131454520204058300, conforme notificação via e-mail PROGER anexo.
183823/11/2023Portaria nº 899/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar inspeção de retorno a pedido do Ministério Público, origem: Recife, destino: Palmares e municípios, 23/11/2023 a 24/11/2023.
183923/11/2023Portaria nº 884/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJúlio Cezar Ramos dos AnjosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião mensal da Comissão Técnica de Enfermagem Intercultural e atenção a populações em situações de vulnerabilidade, origem: Cabrobó, destino: Recife, 26/11/2023 a 28/11/2023.
183622/11/2023PEF nº 10/2023OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.758,64R$ 187,82R$ 187,82R$ 1.570,82R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2023.
183722/11/2023Auxílio 10/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPriscila Santos Leal MouraR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro a Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Outubro/2023.
181721/11/2023Portaria nº 881/2023OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Affonso Leleu Vital dos SantosR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023.
181821/11/2023Portaria nº 876/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais e Assessor Jurídico em fiscalização a pedido do Ministério Público PSF, origem: Recife, destino: Palmares e municípios, 23/11/2023 a 24/11/2023.