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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
92115/06/2023Portaria nº 442/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023.
92215/06/2023Portaria nº0467/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 801,96R$ 801,96R$ 801,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023.
90814/06/2023Portaria nº. 0383/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
90914/06/20230316/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesBenvinda Pereira de BarrosR$ 230,00R$ 230,00R$ 230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013).
91014/06/20230325/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesIgor Menezes de Morais MendesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008).
91114/06/2023PEF 010/2023OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.901,41R$ 1.323,89R$ 1.323,89R$ 1.577,52R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023.
91214/06/20230344/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesIgor Menezes de Morais MendesR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007).
90213/06/20230EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 3.400.000,00R$ 3.370.262,54R$ 3.334.452,06R$ 29.737,46R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.
90313/06/2023Portaria nº. 0443/2023OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF.
90413/06/2023Portaria nº. 0450/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.
90513/06/2023Aux. Representação - Maio/2023OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 467,97R$ 467,97R$ 467,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023.
90613/06/2023PAD nº 679/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisRMR GRAFICA LTDA - MER$ 16.380,00R$ 16.380,00R$ 16.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.
90713/06/2023PAD nº 679/2022EstimativoServiços Gráficos e EditoriaisRICARDO GOMES DA SILVA - MER$ 5.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.700,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC.
86412/06/2023Auxílios 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria de Fátima BarbosaR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.
86512/06/2023Auxílios 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Ramos GonçalvesR$ 1.497,52R$ 1.497,52R$ 1.497,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.
86612/06/2023Auxílios 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAloísia Pimentel BarrosR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.
86712/06/2023Auxílios 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresFernando Inacio de JesusR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.
86812/06/2023Auxílios 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAndreyna Javorski RodriguesR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.
86912/06/2023Auxílio 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 982,74R$ 982,74R$ 982,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.
87012/06/2023Auxílio 05/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNunes Almeida AntunesR$ 655,16R$ 655,16R$ 655,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023.