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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
73709/05/2023Portaria nº. 0372/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE.
73809/05/2023Portaria nº. 0350/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE.
73909/05/2023Portaria nº. 0342/2023OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.
74009/05/2023Portaria nº. 0342/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.
74109/05/2023Portaria nº. 0342/2023OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE.
74209/05/2023Portaria nº. 0324/2023OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE.
69308/05/2023Portaria nº 341/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 601,47R$ 601,47R$ 601,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023.
69408/05/2023Portaria nº344/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023.
69508/05/2023Auxílios 04/2023OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 935,94R$ 935,94R$ 935,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023.
66805/05/2023Portaria nº. 0350/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE.
66905/05/2023Jeton - Maio/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67005/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67105/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67205/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67305/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67405/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67505/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 935,94R$ 935,94R$ 935,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67605/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 935,94R$ 935,94R$ 935,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67705/05/2023Jeton - Abril/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 935,94R$ 935,94R$ 935,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023.
67805/05/2023PAD nº0026/2018OrdinárioIPTU e EncargosAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 242,53R$ 242,53R$ 242,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC.