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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26628/02/2023Portaria nº156/2023OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião de Alinhamento Estratégico do Tesoureiros do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: Rio de Janeiro, de 07 a 09/03/2023.
26728/02/2023Auxílio 01/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJose Flavio de Lima CastroR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro d Comissão de Residentes referente o período de Janeiro/2023.
26828/02/2023Portaria nº171/2023OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar a visita técnica da equipe do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru, de 01 a 03/03/2023.
26327/02/2023PAD nº 0026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 74,30R$ 74,30R$ 74,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Janeiro/2023, conforme Despacho nº 141/2023-SCC.
26427/02/2023Portaria nº 170/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 267,32R$ 267,32R$ 267,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 3ª REP na Sede do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/02/2023.
26527/02/2023PAD nº 0700/2017GlobalServiços de SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 30.209,91R$ 30.209,88R$ 30.209,88R$ 0,03R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas alusivas à Repactuação contratual 2022, sendo de janeiro a maio de 2022 (anterior à supressão contratual - com 05 postos de trabalho) e o período de junho a setembro de 2022 (posterior à supressão contratual - com apenas 03 postos de trabalho), conforme Nota Técnica (fls 2475-2479) e Despacho nº 0148/2023-SCC.
39623/02/2023PAD nº. 0183/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 2.287,66R$ 2.287,66R$ 2.287,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 02 de janeiro de 2023 até 25 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0164/2023-SCC.
25923/02/2023Portaria nº141/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeção no municípios da VII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina e municípios, de 26/02 a 03/03/2023.
26023/02/2023Portaria nº 97/2023OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.
26123/02/2023Portaria nº97/2023OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 1.403,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE, origem: Recife, destino: municípios da IV Geres, de 28/02 a 03/03/2023.
26223/02/2023PEF Nº 001/2023EstimativoSalário - SubstituiçõesFolha de Pagamento do Coren-PER$ 9.756,88R$ 9.756,88R$ 9.756,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.
25216/02/2023Portaria nº146/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar d reunião de Coordenadores de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Brasília-DF, de 14/02/2023 a 16/02/2023.
25316/02/20230OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Março/2023.
25416/02/2023PEFOrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 187,11R$ 187,11R$ 187,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Março/2023, complemento.
25516/02/2023Auxílios 01 a 15/02/23OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 5.054,13R$ 5.054,13R$ 5.054,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.
25616/02/2023Auxílios de 01 a 15/02/23OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.615,70R$ 5.615,70R$ 5.615,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.
25716/02/2023Jeton de 01 a 15/02/23OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.
25816/02/2023Jeton de 01 a 15/02/23OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 1.684,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 566ª ROP, 566ª ROP (Continuação) e 2ª ROD, referente ao período de 01/02/2023 a 15/02/2023.
25115/02/2023Memo nº 04/23-ProgerOrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos à Execução nº 0808057-89.2021.4.05.8300 prolatada Sentença, em 21/03/2022, declarando a nulidade da citação editalícia nos autos da Execução Fiscal nº 0819073-45.2018.4.05.8300, condenando esta Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Memorando nº 04/2023-PROGER, sob protocolo nº 407/2023.
24414/02/2023Portaria nº140/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal pra realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: municípios de Garanhuns, de 12 a 17/02/2023.