Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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43 | 09/01/2023 | Portaria nº0032/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE. |
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44 | 09/01/2023 | Portaria Nº0032/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0032/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/01/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE. |
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45 | 09/01/2023 | PAD nº. 0628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 50.000,00 | R$ 35.600,10 | R$ 34.333,93 | R$ 14.399,90 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. |
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46 | 09/01/2023 | PAD nº. 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 252.605,45 | R$ 252.604,11 | R$ 252.604,11 | R$ 1,34 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023. |
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47 | 09/01/2023 | PAD nº. 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 3.067,92 | R$ 3.067,92 | R$ 3.067,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA n°. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 012/2023-SCC. |
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48 | 09/01/2023 | PAD nº. 0162/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 8.351,99 | R$ 5.522,24 | R$ 5.522,24 | R$ 2.829,75 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA n°. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC. |
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49 | 09/01/2023 | PAD nº. 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 25.783,33 | R$ 25.783,33 | R$ 25.783,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. |
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50 | 09/01/2023 | PAD nº. 0447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.203,04 | R$ 5.203,04 | R$ 5.203,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC. |
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51 | 09/01/2023 | PAD nº. 0288/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 1.511,40 | R$ 1.447,80 | R$ 1.317,80 | R$ 63,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. |
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52 | 09/01/2023 | PAD nº. 0629/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 20.000,00 | R$ 3.556,82 | R$ 3.391,56 | R$ 16.443,18 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. |
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53 | 09/01/2023 | PAD n°. 0180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 32.341,73 | R$ 32.341,73 | R$ 32.341,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC |
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54 | 09/01/2023 | PAD nº. 0026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 5.730,33 | R$ 5.730,33 | R$ 5.730,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Tabelião Tiburtino Nogueira nº. 1101, na cidade de Serra Talhada-PE (1º andar) no período de 02 de janeiro de 2023 até 20 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 055/2023-SCC |
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55 | 09/01/2023 | PAD nº. 0562/2017 | Global | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 12.506,40 | R$ 5.057,48 | R$ 4.416,20 | R$ 7.448,92 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. |
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40 | 06/01/2023 | PAD nº. 0496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 42.288,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC |
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41 | 06/01/2023 | PAD nº. 0496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 11.878,39 | R$ 11.862,26 | R$ 11.862,26 | R$ 16,13 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. |
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42 | 06/01/2023 | PAD nº. 0048/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | RICARDO GONCALVES - ME | R$ 26.499,48 | R$ 26.499,48 | R$ 26.499,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. |
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33 | 05/01/2023 | 0013/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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34 | 05/01/2023 | 0013/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0013/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 05/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Altinho-PE. |
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35 | 05/01/2023 | 0894/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0894/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/01/2023 à 13/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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36 | 05/01/2023 | 0014/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 1.002,45 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 400,98 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº 0014/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 ( duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/01/2023 à 12/01/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Itamaracá-PE/ Condado-PE/ Itambé-PE/Ferreiros-PE/Camutanga-PE/Macaparana-PE/São Vicente Férrer-PE. |
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