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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
63607/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), com membro da comissão externa, referentes ao mês de Junho/2022
63707/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), com membro da comissão de processos éticos, referentes ao mês de Junho/2022
63807/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), com membro da comissão de processos éticos, referentes ao mês de Junho/2022
63907/07/20220057/2022GlobalSoftwares e Aquisição de LicençasRECIVIX INFORMATICA LTDAR$ 36.777,00R$ 36.777,00R$ 36.777,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho referente a aquisição do Pacote Office para o Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022. Descrição do Item: 123 (cento e vinte e três) Licenças Perpétuas do Pacote Microsoft Office 2019 Home and Business, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência.
64007/07/20220057/2022GlobalBens e Equipamentos de InformáticaLRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDAR$ 203.940,00R$ 203.940,00R$ 203.940,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 007/2022 conforme acostado a fl. 674 do PAD nº. 0057/2022. Descrição do Item: 33 (trinta e três) Notebooks Tipo II com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência.
64107/07/20220057/2022GlobalBens e Equipamentos de InformáticaRECIVIX INFORMATICA LTDAR$ 13.500,00R$ 13.500,00R$ 13.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECIVIX INFORMATICA LTDA, referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022. Descrição do Item: 01 (um) Notebook Tipo I com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior OEM, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência.
64207/07/20220057/2022GlobalBens e Equipamentos de InformáticaGLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADAR$ 605.200,00R$ 605.200,00R$ 605.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA, referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022. Descrição do Item: 89 (oitenta e nove) Computadores Desktop com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior OEM, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência.
58306/07/2022Portaria nº. 0422/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0422/2022. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia). Origem: Recife//Caruaru. Período: 13/07/2022 a 15/07/2022.
58406/07/2022Portaria nº. 0410/2022OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0410/2022. Quantidade: 4,5 (quatro diárias e meia). Origem: Recife//Limoeiro. Período: 11/07/2022 a 15/07/2022.
58506/07/2022Portaria nº. 0371/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 1.681,05R$ 1.681,05R$ 1.681,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022.
58606/07/2022Portaria nº. 0371/2022OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisElisângela Czekalski de AraújoR$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022.
58205/07/20220100/2021GlobalLocação de Bens ImóveisCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 6.480,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 0,00R$ 3.240,00
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC.
56904/07/2022PAD nº 351/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresHelia dos Santos SilvaR$ 256,72R$ 256,72R$ 256,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso da anuidade de 2020 quando a profissional não era inscrita no Coren-PE, conforme Despacho nº362/2022-PROGER e Parecer Jurídico nº0169/2022.
57004/07/2022PAD nº 387/2022GlobalSeguros em GeralSEGUROS SURA S.A.R$ 3.915,16R$ 3.915,16R$ 3.915,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para o período de 12 (doze) meses para 04 (quatro) ONIX SEDAN PLUS, placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, com ressalva que o último carro está previso para faturamento dia 04/07/2022, conforme Despacho nº 231/2022-SCC.
57104/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 5.059,20R$ 5.059,20R$ 5.059,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Junho/2022.
57204/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 2.529,60R$ 2.529,60R$ 2.529,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Junho/2022.
57304/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 7.588,80R$ 7.588,80R$ 7.588,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Junho/2022.
57404/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 7.588,80R$ 7.588,80R$ 7.588,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Junho/2022.
57504/07/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 7.673,12R$ 7.673,12R$ 7.673,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Junho/2022.
57604/07/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (03) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra e 6ª REP em Junho/2022.