Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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429 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 02 ), Referente a Jeton's para participar da 536ª ROP e 8ª ROD do mês de Agosto/2020. |
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430 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 536ª ROP do mês de Agosto/2020. |
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431 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), Referente a Jeton's para participar da 536ª ROP do mês de Agosto/2020. |
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432 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 01 ), do mês de Agosto/2020. |
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433 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 7.702,50 | R$ 7.702,50 | R$ 7.702,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Agosto/2020. |
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434 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Agosto/2020. |
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435 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 15 ), do mês de Agosto/2020. |
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436 | 01/09/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação ( 08 ), do mês de Agosto/2020. |
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437 | 01/09/2020 | Portaria Nº 216/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ). |
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438 | 01/09/2020 | Portaria Nº 216/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Clara Torres Landim de Farias | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Clara Torres Landim de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ). |
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439 | 01/09/2020 | Portaria Nº 216/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir assessores para Proceder com entrega de EPI's, Plano de Contingência para retomada das atividades presenciais e levantamento de inventário 2020. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Data: 08/09/2020 a 10/09/2020. Destino: Recife/Petrolina/Recife. ( Diárias: 2 e 1/2 ). |
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424 | 28/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 1.684,99 | R$ 1.349,31 | R$ 1.349,31 | R$ 335,68 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões Vem Trabalhadores para utilização em Setembro/2020. |
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425 | 28/08/2020 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia a título de auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado, para o mês de Setembro/2020, em escala de revezamento em face da pandemia do Covid-19. |
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423 | 26/08/2020 | 0 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 129,68 | R$ 129,68 | R$ 129,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de pagamento da prestação de serviço de água e esgoto (compesa) da subseção de Serra Talhada, Competência: Junho e Junlho/2020 ( desconto de 50% ) , conforme Despacho nº 099/2020-SCC. |
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422 | 25/08/2020 | PAD nº 148/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 22.724,00 | R$ 22.724,00 | R$ 22.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de agendamento eletrônico de atendimento, conforme Despacho n° 100/2020-SCC. |
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416 | 20/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a jeton's para participação da 535ª ROP do mês de julho/2020 |
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417 | 20/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a jeton's para participação da 535ª ROP do mês de julho/2020 |
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418 | 20/08/2020 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton ( 01 ), referente a jeton's para participação da 535ª ROP do mês de julho/2020 |
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419 | 20/08/2020 | Portaria: 211/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Conduzir fiscal para inspeção fiscalizatória nos municípios. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Recife/ V e X GERES/Recife. Período: 24/08/2020 a 28/08/2020. ( diárias: 4 e 1/2 ). |
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420 | 20/08/2020 | Portaria: 211/2020 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Objetivo: Realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da V e X GERES. Meio de Transporte: Veículo do Coren/PE. Destino: Garanhuns/Tabira/Carnaiba/Garanhuns. Período: 26/08/2020 a 31/08/2020. ( diárias: 2 e 1/2 ). |
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