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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6429/01/2021Portaria nº 092/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária da subseção de licença médica, origem: Recife, Destino: Caruaru, de 31/01 a 05/02 de 2021.
6529/01/2021Portaria nº 086/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios, destino: III Geres, de 02/02 a 05/02 de 2021.
6629/01/2021Portaria nº 086/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para inspeção de retorno ás unidades de saúde da III Geres, Origem: Caruaru, Destino:Palmares, de 02/02 a 05/02 de 2021.
6729/01/2021Portaria nº 112/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituição da funcionária em afastamento, destino: IV GERES, de 31/01 á 31/01 de 2021.
6829/01/2021PAD nº348/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 81.895,96R$ 81.895,96R$ 81.895,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021.
6028/01/2021MEMO 006/2021-DLCCGlobalIPTU e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARUR$ 1.226,05R$ 1.226,05R$ 1.226,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021.
6128/01/2021Despacho 46/2021DLCCGlobalIPTU e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 5.923,63R$ 5.923,63R$ 5.923,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC.
6228/01/2021MEMO 09/2021 DLCCOrdinárioIPTU e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 5.073,71R$ 5.073,71R$ 5.073,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
6328/01/2021MEMO 09/2021 DLCCOrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 51,88R$ 51,88R$ 51,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC.
5827/01/2021PAD nº 1628/2014GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC.
5927/01/2021PAD nº 026/2018GlobalLocação de Bens ImóveisAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC.
5326/01/2021PAD Nº162/2020GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC.
5426/01/2021PAD nº 180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 29.876,23R$ 29.876,23R$ 29.876,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC.
5526/01/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.198,52R$ 1.435,71R$ 1.435,71R$ 762,81R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021.
5626/01/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021.
5726/01/2021PAD nº129/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosMAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDAR$ 8.898,21R$ 8.680,68R$ 8.680,68R$ 217,53R$ 0,00
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC.
5125/01/2021PAD nº 700/2017GlobalServiços de SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 289.563,47R$ 289.563,47R$ 289.563,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC.
5225/01/2021PAD nº 272/2019EstimativoDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 4.767,15R$ 4.447,03R$ 4.447,03R$ 320,12R$ 0,00
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC.
4822/01/2021PAD nº 153/2020GlobalOutros Serviços TerceirizadosALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - MER$ 1.420,00R$ 1.420,00R$ 1.420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC.
4922/01/2021PAD nº 72/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 35.136,58R$ 4.787,56R$ 4.787,56R$ 30.349,02R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC.