até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
42701/06/2017Portaria nº 352/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANO DE MOURA SANTOSR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.
42801/06/2017Portaria nº 352/2017OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hélia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.
42901/06/2017Portaria nº 352/2017OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.
43001/06/2017Portaria nº 352/2017OrdinárioDiárias ConselheirosAndréia Gilzelia de Arruda SantanaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2+1/2+1/2+1/2) para participar da I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF, em Brasilia-DF de 06/06/2017 a 09/06/2017.
42430/05/20170OrdinárioDespesas Bancárias com Tarifas Diversas e de CobrançaBanco do Brasil S/AR$ 103.052,41R$ 102.982,41R$ 102.982,41R$ 70,00R$ 0,00
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017.
42325/05/2017MEMO nº34/17-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a pagamento das custas judiciais sobre a Reclamação Trabalhista no Processo nº0000833-28.2014.5.06.0004 conforme Memorando nº034/2017-PROGER.
42122/05/2017Portaria nº362/2017OrdinárioDiárias ConselheirosNeide Silvério da SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Para Treinamento e Posse da Comissão de Ética em Arcoverde, de 23 a 25/05/2017.
42222/05/2017Portaria nº362/2017OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) Para Treinamento e Posse da Comissão de Ética em Arcoverde, de 23 a 25/05/2017.
41819/05/2017Portaria nº 126/2017OrdinárioDiárias ServidoresRaissa Alessandra Madeira de SouzaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo a interdição no Centro de Saúde de Tacaimbó em 13/02/2017.
41919/05/2017Portaria nº 361/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção fiscalizatória em Carnaíba-PE nos dias 29/05/2017 a 31/05/2017.
42019/05/2017Portaria nº 361/2017OrdinárioDiárias ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para inspeção fiscalizatória em Carnaíba-PE nos dias 29/05/2017 a 31/05/2017.
41118/05/2017Memo nº33/17 PROGEROrdinárioSentenças JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da condenação no Processo nº 0502440-85.2015.4.05.8305. Parte autora: Maria Alves Rodrigues. Indenização por dano moral.
41218/05/2017Desp.nº074/17 GCONT OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARUR$ 1.532,22R$ 1.532,22R$ 1.532,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a IPTU 2016 do imóvel locado que sediava a subseção de Caruaru-PE, sala 709 conforme despacho nº 074/2017.
41318/05/2017PAD nº154/17OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 33.897,76R$ 12.533,06R$ 11.860,88R$ 21.364,70R$ 0,00
Valor empenhado para Nutricash, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE.
41418/05/2017Portaria nº 126/2017OrdinárioDiárias ConselheirosMorgana Alves Vilar LealR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017.
41518/05/2017Portaria nº 126/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren e levar conselheira e funcionários para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário no dia 13/02/2017.
41618/05/2017Portaria nº 126/2017OrdinárioDiárias ServidoresAnna Karla Leal de VasconcelosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário dia 13/02/2017.
41718/05/2017PAD nº216/17OrdinárioPublicações TécnicasDP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.AR$ 690,00R$ 690,00R$ 690,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de empresa especializada em publicação de grande circulação da portaria que nomeia a Comissão Eleitoral conforme Termo de Referência constante no presente PAD.
41017/05/2017Portaria nº358/2017OrdinárioDiárias ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.872,00R$ 1.872,00R$ 1.872,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Serra Talhada, de 21 a 27/05/2017.
40916/05/2017Portaria nº 357/2017OrdinárioDiárias ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção Serra Talhada-PE de 16/05/2017 a 19/05/2017.