Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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138 | 04/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2015. |
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139 | 04/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Fevereiro/2015. |
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140 | 04/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Aline Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Fevereiro/2015. |
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141 | 04/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Aline Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2015. |
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142 | 04/03/2016 | Portaria nº082/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos na Subseção Caruaru de 07 a 11/03/2016. |
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116 | 03/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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117 | 03/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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118 | 03/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo André Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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119 | 03/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 47,63 | R$ 47,63 | R$ 47,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM Pessoa Jurídica de 2016. |
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112 | 03/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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113 | 03/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Katia Maria Sales Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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114 | 03/03/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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115 | 03/03/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016. |
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111 | 01/03/2016 | Portaria nº79/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos na Subseção Caruaru, de 01 a 04/03/2016. |
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109 | 29/02/2016 | PAD Nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 65.500,00 | R$ 28.782,38 | R$ 27.040,16 | R$ 36.717,62 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa especializada em serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE. |
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110 | 29/02/2016 | PORTARIA Nº052/16 | Ordinário | Diárias Servidores | Milena Rubens de Menezes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Milena Rubens de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação no Coren-SP, em São Paulo-SP de 08 a 11/03/2016. |
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107 | 26/02/2016 | Portaria nº048/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) em visita de fiscalização nos municípios de Petrolina na VIII Geres nos dias de 15/02/2016 a 19/02/2016. |
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108 | 26/02/2016 | PAD Nº0326/15 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 6.806,75 | R$ 6.806,75 | R$ 6.806,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente a IPTU sobre Locação de Imóvel Não Residencial para atender às demandas do Anexo desta Autarquia no exercício de 2016. |
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106 | 22/02/2016 | PAD nº020/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 16.397,70 | R$ 6.711,77 | R$ 6.711,77 | R$ 9.685,93 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços da Imprensa Nacional para publicações no Diário Oficial da União, para atender às necessidades do Coren-PE. |
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101 | 19/02/2016 | PORTARIA Nº030/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para visita de retorno de fiscalização, Serra Talhada/Floresta/Serra Talhada em 25/01/2016. |
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