Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
256 | 25/03/2014 | PORTARIA Nº53/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 e 1/2) para participar de Treinamento sobre Gerenciamento e Fiscalização de Contratos Administrativos no COREN-SP, em São Paulo-SP de 25 a 28/03/2014. |
|
243 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Abril/2014. |
|
244 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Paula Gigliola Fonseca Magalhães | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Abril/2014. |
|
245 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Abril/2014. |
|
246 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.884,68 | R$ 1.519,34 | R$ 1.519,34 | R$ 1.365,34 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização em Abril/2014. |
|
247 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente IPVA da Tucson 2014. |
|
248 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Taxas de Licenciamento IPVA da Tucson (Placa PFB6494) 2014. |
|
249 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Cota Única IPVA da Ranger (Placa KJE7695) 2014. |
|
250 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Taxas de Licenciamento IPVA da Ranger (Placa KJE7695) 2014. |
|
251 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 72,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Cota Única IPVA da Corsa Sedan (Placa KGW4948) 2014. |
|
252 | 21/03/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Taxas de Licenciamento IPVA da Corsa Sedan (Placa KGW4948) 2014. |
|
253 | 21/03/2014 | PARECER 28/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Renata Lima e Silva | R$ 222,26 | R$ 222,26 | R$ 222,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Renata Lima e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Restituição de Pagamento de Aunidade 2014 efetuada em duplicidade. |
|
254 | 21/03/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 2.736,70 | R$ 1.875,34 | R$ 1.875,34 | R$ 861,36 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aditivo para Contratação de Empresa especializada em serviços de táxi para atender as necessidades do Coren-PE. |
|
242 | 20/03/2014 | PAD Nº1603/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Hyundai Caoa do Brasil Ltda | R$ 419,32 | R$ 419,32 | R$ 419,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a manutenção veicular do veículo Tucson (Revisão de 50.000Kms). |
|
302 | 20/03/2014 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, período de apuração 02/02 a 01/03/2014. |
|
240 | 18/03/2014 | PAD Nº740/2013 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.800,00 | R$ 6.348,59 | R$ 6.348,59 | R$ 2.451,41 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada em vendas de Peças Automotivas para atender às necessidades dos veículos pertencentes ao Conselho. |
|
241 | 18/03/2014 | PAD Nº740/2013 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 2.808,76 | R$ 2.808,76 | R$ 5.391,24 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AUTOMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretivo para atender às necessidades dos Veículos pertencentes ao Conselho. |
|
265 | 16/03/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.492,73 | R$ 2.492,73 | R$ 2.492,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 3412-4100) Sede, em Fevereiro/2014. |
|
235 | 13/03/2014 | PORTARIA Nº049/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2), para participar de Reunião para discutir Ações de Enfermagem junto aos enfermeiros da Unimed em Caruaru, período 13/03/2014, Recife/Caruaru/Recife. |
|
236 | 13/03/2014 | PORTARIA Nº050/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2), para participar das Atividades da Manifestação "Enfermagem vem pra rua", período 14 e 15/03/2014, Recife/São Paulo/Recife. |
|