Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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663 | 26/05/2021 | PF 219/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 188/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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664 | 26/05/2021 | PF 217/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 185/2021 DA CONTROLADORIA GERAL -ANÁLISE POSTERIOR. |
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665 | 26/05/2021 | PA 007/2018 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 1.892,97 | R$ 1.892,97 | R$ 1.892,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 02/04/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 036/2021 - COMPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE RP DE 331,79 + COMPLEMENTO.
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666 | 26/05/2021 | PA 001/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 242,28 | R$ 242,28 | R$ 242,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2021 - PF Nº 039/2021 - COMPLEMENTO POR ANULAÇÃO DE RP. |
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667 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PLÁSTICA - 120 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 066/2021. |
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668 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 060/2021. |
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669 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 100,60 | R$ 100,60 | R$ 100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF 053/2021.
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670 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 994,50 | R$ 994,50 | R$ 994,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE COPA/PRATO (50 UNIDADES) E GUARDANAPO DE PAPEL (300 PCT) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF 062/2021. |
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671 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI | R$ 175,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,80 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ - 20 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 253/2021. |
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672 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METÁLICO (20 UNIDADES); PASTA AZ (40 UNIDADES); PASTA CATÁLOGO COM VISOR (10 UNIDADES) E PASTA SUSPENSA MARMORIZADA (100 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 061/2021.
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673 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO (100 UNIDADES); LACRE PLÁSTICO PARA MALOTE (30 PCT) E MARCADOR PARA CD/DVD (30 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 053/2021. |
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674 | 26/05/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (20 GALÕES) E TOALHA DE PAPEL (150 PCT) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 062/2021. |
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653 | 25/05/2021 | PA 041/2021 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI | R$ 840,00 | R$ 712,00 | R$ 712,00 | R$ 8,00 | R$ 120,00 |
VALOR EMPENHADO A ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - NO PERÍODO DE 03/06/2021 A 31/12/2021 - PF Nº 247/2021. |
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652 | 24/05/2021 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | NEUZA VICENTE | R$ 550,11 | R$ 550,11 | R$ 550,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A NEUZA VICENTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES - AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA - PROCESSO 50056283820214047003 2ª VF MARINGÁ, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 046/2021. |
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635 | 21/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 166/2021 E PORTARIA N° 122/2021 NO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA/PR NO PERÍODO DE 20/05/2021 A 21/05/2021. |
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636 | 21/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DEVIDO A DENÚNCIA E ATENDIMENTO A COVID 19, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 169/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR NO DIA 26/05/2021. |
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637 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 323,01 | R$ 323,01 | R$ 323,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021. |
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638 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 2.592,65 | R$ 2.592,65 | R$ 2.592,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 26/06/2021. |
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639 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 5.796,57 | R$ 5.796,57 | R$ 5.796,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 26/06/2021. |
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640 | 21/05/2021 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 795,23 | R$ 795,23 | R$ 795,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 22/06/2021. |
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