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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15102/02/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilAGNES CAROLINA RIBEIRO PINTOR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°. 014/2021 E PORTARIA N°. 010/2021, NO PERÍODO DE 02/02/2021 A 03/02/2021.
15202/02/2021s/nOrdinárioFériasPAOLA MILANI DOS SANTOSR$ 410,67R$ 410,67R$ 410,67R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PAOLA MILANI DOS SANTOS, REFERENTE PROVENTOS DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 26/02/2021.
12729/01/2021S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraCENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTOR$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO, REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE QUOTA CONDOMINIAL DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO - CONDOMÍNIO SÃO BENTO (MARINGÁ) - REF A DEZEMBRO - COMPLEMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE BOLETO.
11928/01/2021S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAR$ 416,20R$ 416,20R$ 416,20R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2021 DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR.
12028/01/2021S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 5.432,76R$ 5.432,76R$ 5.432,76R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO DAS SALAS COMERCIAIS PERTENCENTES AO COREN/PR - IMÓVEL DA RUA XV DE NOVEMBRO EM CURITIBA.
12128/01/2021S/NOrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 452,73R$ 452,73R$ 452,73R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2021 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR.
12228/01/2021S/NOrdinárioFériasGISELE BASSO ZANLORENZIR$ 298,76R$ 298,76R$ 298,76R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021.
12328/01/2021S/NOrdinárioFériasEDILVANA STAHLSCHMIDTR$ 4.263,87R$ 4.263,87R$ 4.263,87R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 a 02/03/2021.
12428/01/2021S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioEDILVANA STAHLSCHMIDTR$ 2.073,52R$ 2.073,52R$ 2.073,52R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2021 a 02/03/2021.
12528/01/2021S/NOrdinárioFériasLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 659,10R$ 659,10R$ 659,10R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021.
12628/01/2021S/NOrdinárioFérias - Abono PecuniárioLILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRAR$ 5.700,35R$ 5.700,35R$ 5.700,35R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/02/2021 À 12/02/2021.
11727/01/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO CESAR WALTER SOUZAR$ 4.485,00R$ 4.485,00R$ 4.485,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 13 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 023/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2021 a 08/02/2021.
11827/01/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilDEIVISON SAMPAIOR$ 4.485,00R$ 4.485,00R$ 4.485,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 13 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 023/2021, NO PERÍODO DE 26/01/2021 a 08/02/2021.
11126/01/2021S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAR$ 1,13R$ 1,13R$ 1,13R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DEVIDO - EMPRESA BRASO - NF 342..
11226/01/2021S/NOrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraCENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTOR$ 28,92R$ 28,92R$ 28,92R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO, REFERENTE A JUROS E ENCARGOS SOBRE QUOTA CONDOMINIAL DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO - CONDOMÍNIO SÃO BENTO (MARINGÁ) - REF A DEZEMBRO.
11326/01/2021S/NOrdinárioIPTU e EncargosPRADO IMOVEIS LTDAR$ 578,75R$ 578,75R$ 578,75R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE IPTU 2021 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 007/2021.
11426/01/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilAGNES CAROLINA RIBEIRO PINTOR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 001/2021.
11526/01/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilAGNES CAROLINA RIBEIRO PINTOR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, CONFORME PORTARIA N°. 010/2021 E MEMORANDO DEFIS N°. 001/2021.
11626/01/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilTHAIS FERRARI PENTEADOR$ 172,50R$ 172,50R$ 172,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A THAIS FERRARI PENTEADO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO JUNTO A UMA MANIFESTAÇÃO RECEBIDA NO PRONTO ATENDIMENTO DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ/PR, CONFORME PORTARIA N°. 016/2021 E MEMORANDO ASCOM N°. 001/2021.
10925/01/2021PF 057/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilDIAMES SOUSA DA SILVAR$ 172,50R$ 172,50R$ 172,50R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO, ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA/PR NO DIA 20/01/2021.