Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2205 | 20/12/2024 | 00239.001972/2024-11 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA GRASIELI CORREIA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PATRICIA GRASIELI CORREIA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº152 PRESIDENTE; Nº 167
TESOUREIRA; Nº170 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2206 | 20/12/2024 | 00239.001790/2024-32 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANO MARÇAL | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUCIANO MARÇAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº151 PRESIDENTE; Nº 166
TESOUREIRA; Nº153 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2207 | 20/12/2024 | PA 163/2024 | Ordinário | Bens de Informática | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | R$ 398.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 398.100,00 |
VALOR EMPENHADO A GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) - 60 UNIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.
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2208 | 20/12/2024 | COREN-PR.163/2024 | Ordinário | Bens de Informática | RL INFORMATICA LTDA | R$ 95.999,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95.999,80 |
VALOR EMPENHADO A RL INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOKS - 20 UNIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - EMPENHO VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 083/2024.
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2209 | 20/12/2024 | COREN-PR.163/2024 | Ordinário | Bens de Informática | ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
VALOR EMPENHADO A ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOBREAKS - 100 UNIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - EMPENHO VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 083/2024.
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2210 | 20/12/2024 | PA 163/2024 | Ordinário | Material de Expediente | DEBRIN BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
VALOR EMPENHADO A DEBRIN BRASIL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA PARA NOTEBOOK - 20 UNIDADES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. |
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2182 | 19/12/2024 | 00239.001900/2024-66 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO ( COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº137 PRESIDENTE; Nº 148 TESOUREIRA; Nº124 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2183 | 19/12/2024 | 00239.001936/2024-40 | Ordinário | Auxílio Representação | TAÍZA ROSSA | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A TAÍZA ROSSA. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO ( COLABORADOR N.MÉDIO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº139 PRESIDENTE; Nº 150 TESOUREIRA; Nº163 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2184 | 19/12/2024 | 00239.001901/2024-19 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULA LUANA FERNANDES | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A PAULA LUANA FERNANDES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO ( COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº138 PRESIDENTE; Nº 149 TESOUREIRA; Nº155 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2185 | 19/12/2024 | 00239.001824/2024-99 | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA ANDREIA DA SILVA TETZLAFF. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº140 PRESIDENTE; Nº 151 TESOUREIRA; Nº162 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2186 | 19/12/2024 | 00239.001421/2024-40 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARDSON KRUGER | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A RICHARDSON KRUGER. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº141 PRESIDENTE; Nº 152 TESOUREIRA; Nº157 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2187 | 19/12/2024 | 00239.001606/2024-54 | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ALINE DE ASSIS MACHADO DE SOUZA DE MENEZES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº142 PRESIDENTE; Nº 153 TESOUREIRA; Nº161 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2188 | 19/12/2024 | 00239.001889/2024-34 | Ordinário | Auxílio Representação | EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH | R$ 569,50 | R$ 569,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº144 PRESIDENTE; Nº 155 TESOUREIRA; Nº156 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2189 | 19/12/2024 | 00239.001711/2024-93 | Ordinário | Auxílio Representação | REGIANE APARECIDA PEREIRA DE SANTIAGO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº145 PRESIDENTE; Nº 156 TESOUREIRA; Nº1562 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2190 | 19/12/2024 | 00239.001645/2024-51 | Ordinário | Auxílio Representação | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 1.005,00 | R$ 1.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº146 PRESIDENTE; Nº 157 TESOUREIRA; Nº150 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2191 | 19/12/2024 | 00239.001672/2024-24 | Ordinário | Auxílio Representação | DAIANY MONTEIRO | R$ 854,25 | R$ 854,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DAIANY MONTEIRO. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. MÉDIO) NO PERÍODO NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº143 PRESIDENTE; Nº 154 TESOUREIRA; Nº160 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2192 | 19/12/2024 | 00239.001891/2024-11 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 2.613,00 | R$ 2.613,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº8 SECRETÁRIO; Nº 158 TESOUREIRA; Nº171 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2193 | 19/12/2024 | PA 741/2024 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 8.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.333,33 |
VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. |
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2179 | 18/12/2024 | 00239.001664/2024-88 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 1.742,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE) NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº6 SECRETÁRIA; Nº 137 TESOUREIRA; Nº123 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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2180 | 18/12/2024 | PA 818/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 8,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,89 |
VALOR EMPENHADO A INFOSEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2022, COM A EMPRESA INFOSEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO FOZ DO IGUAÇU DO COREN/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060/2022 - PERÍODO DE 31/12/2024 A 30/12/2025. |
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