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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2603/01/2017095/2015EstimativoMANUTENÇÃO DE SOFTWAREBRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 272.168,92R$ 263.651,43R$ 263.651,43R$ 8.517,49R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, E SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CLOUD NO PERÍODO DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
2703/01/2017024/2016EstimativoGÊNEROS ALIMENTÍCIOSH. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - MER$ 5.274,00R$ 914,40R$ 914,40R$ 4.359,60R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 012/2016.
2803/01/2017042/2016EstimativoMATERIAL DE EXPEDIENTEWAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPPR$ 9.730,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.730,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016.
2903/01/2017042/2016EstimativoMATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOWAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPPR$ 2.353,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.353,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016.
3003/01/2017042/2016EstimativoMATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃOWAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPPR$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016.
3103/01/2017027/2016GlobalSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESINETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - MER$ 5.502,02R$ 5.212,44R$ 5.212,44R$ 289,58R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA NO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CFE CONTRATO 016/2016.
3203/01/2017027/2016GlobalSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESINFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - MER$ 14.924,58R$ 14.924,58R$ 14.924,58R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING NO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CFE CONTRATO 017/2016.
3303/01/2017024/2016EstimativoGÊNEROS ALIMENTÍCIOSEMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPPR$ 9.526,90R$ 2.831,79R$ 2.831,79R$ 6.695,11R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 011/2016.
3403/01/2017042/2016EstimativoMATERIAL DE EXPEDIENTESOLO COMERCIAL EIRELI - EPPR$ 23.190,51R$ 3.869,38R$ 3.869,38R$ 19.321,13R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 016/2016.
3503/01/2017005/2016EstimativoVALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃOGREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOSR$ 225.000,00R$ 219.422,91R$ 219.422,91R$ 5.577,09R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2017, CFE CONTRATO 010/2016.
3603/01/2017010/2016GlobalOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICAANDRÉ NEUTZLING SCHUSTERR$ 5.920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.920,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A ANDRÉ NEUTZLING SCHUSTER, POR SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SI-ABEN NO PERÍODO DE JANEIRO A 08 DE ABRIL DE 2017.
3703/01/2017S/NEstimativoCONDOMÍNIOSCONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDESR$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 28.860,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
3803/01/2017033/2016GlobalOUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICASC.R.RUFINO LAVACAR E ESTACIONAMENTO - MER$ 1.950,00R$ 1.940,00R$ 1.940,00R$ 10,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A C.R.RUFINO LAVACAR E ESTACIONAMENTO - ME, SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017.
3903/01/2017024/2016EstimativoMATERIAL DE EXPEDIENTEPADRÃO COM. DE PAPÉIS EIRELI MER$ 6.000,00R$ 4.707,00R$ 4.707,00R$ 1.293,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A PADRÃO COM. DE PAPÉIS EIRELI ME, PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2016, CFE ARP 017/2016.
4003/01/2017059/2013EstimativoPLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDEUNIMED CURITIBA - SOCIEDADE DE MÉDICOS R$ 2.500,00R$ 1.327,53R$ 1.327,53R$ 1.172,47R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE DE MÉDICOS , POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DISGNÓSTICOS, TRATAMENTO E SERVIÇOS AUXILIARES, CARACTERIZADO COMO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, AOS EMPREGADOS DO COREN-PR E RESPECTIVOS DEPENDENTES NO PERÍODO DE JANEIRO A 04 DE MAIO DE 2017, CFE CONTRATO 012/2014.
4103/01/2017S/NEstimativoCONTRIBUIÇÃO AO INSSMINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALR$ 2.400,00R$ 539,78R$ 539,78R$ 1.860,22R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE INSS 15% SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERATIVA - UNIMED.
4203/01/2017S/NEstimativoSALÁRIOS E PROVENTOSSALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOSR$ 2.400.000,00R$ 2.311.105,10R$ 2.311.105,10R$ 88.894,90R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CFE RELATÓRIOS DO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS.
4303/01/2017S/NEstimativoSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESUNIVERSO ONLINE S/AR$ 1.500,00R$ 85,39R$ 85,39R$ 1.414,61R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A UNIVERSO ONLINE S/A, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE E-MAILS E HOSPEDAGEM DE SITE PARA O COREN/PR EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.
4403/01/2017015/2012OrdinárioLOCAÇÃO DE SOFTWAREGOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOSR$ 7.528,12R$ 7.528,12R$ 7.528,12R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS, REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O COREN-PR EM JANEIRO DE 2017.
4503/01/2017052/2016GlobalSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISCOMERCIO DE MATERIAIS JURIDICOS MILENIO LTDA - MER$ 1.333,36R$ 1.333,36R$ 1.333,36R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A COMERCIO DE MATERIAIS JURIDICOS MILENIO LTDA - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017.