Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1085 | 24/04/2024 | 996/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1086 | 24/04/2024 | 996/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1087 | 24/04/2024 | 996/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1088 | 24/04/2024 | 994/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1089 | 24/04/2024 | 994/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1090 | 24/04/2024 | 994/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1091 | 24/04/2024 | 994/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1092 | 24/04/2024 | 994/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1093 | 24/04/2024 | 994/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1094 | 24/04/2024 | 363/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024, considerando Memorando n° 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 737/2024 e autorização da Presidência. |
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1076 | 19/04/2024 | 248/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 644/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 643/2024 e autorização da Presidência. |
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1077 | 19/04/2024 | 249/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 843,75 |
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 644/2024 e autorização da Presidência;
2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 643/2024 e autorização da Presidência. |
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1078 | 19/04/2024 | 600/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 1.756,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.756,67 |
Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a inclusão do serviço de licença de uso de servidor em nuvem, considerando Proposta comercial às fls. 520-533, Despacho 100/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 534-535, Despacho DTIC às fls. 536, Despacho 105/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 538, Parecer 27/2024 da Procuradoria Geral às fls. 549-554, Minuta do Termo Aditivo às fls. 555-557, Despacho 211/2024 do Departamento de Contratos às fls. 585, Exame de Conformidade n° 755/2024 da Controladoria Geral às fls. 631-633, Despacho n° 231/2024 do Departamento de Contratos às fls. 634-635 e autorização da Presidência às fls. 616.
Vigência do 3º Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024
-Licença Uso Servidor Nuvem
Quantidade: 02
Valor unit.: R$ 155,00
Valor para 02 usuários simultâneos e banco de dados: R$ 310,00
Valor para 05 meses e 20 dias de setembro/2024: R$ 1.756,67 |
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1079 | 19/04/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando n° 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 709/2024 e autorização da Presidência. |
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1080 | 19/04/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando n° 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 709/2024 e autorização da Presidência. |
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1063 | 18/04/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24, considerando Memorando n° 088/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 705/2024 e autorização da Presidência. |
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1064 | 18/04/2024 | 122/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando n° 086/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 703/2024 e autorização da Presidência. |
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1065 | 18/04/2024 | 124/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando n° 087/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 704/2024 e autorização da Presidência. |
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1066 | 18/04/2024 | 617/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024, considerando Memorando n° 119/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 651/2024 e autorização da Presidência. |
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1067 | 18/04/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024. |
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