Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1128 | 30/04/2024 | 511/2021 | Global | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 109.158,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 109.158,47 |
Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a ampliação de 05 (cinco) postos de recepcionista atendente para as Subseções de Volta Redonda, Nova Friburgo, Niterói, Cabo Frio e Petrópolis, considerando Despacho 40/2024 da Secretaria Geral às fls. 1353, Despacho 03/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1354, Parecer 29/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1365-1371, Minutado Contrato às fls. 1371v-1374, Despacho 210/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1377, Proposta de preços às fls. 1380-1387, Despacho 230/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1389, Despacho 05/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1393, Exame de Conformidade 825/2024 da Controladoria às fls. 1438-1440, Autorização da Presidência às fls. 1444 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Contratos às fls. 1447.
Previsão do aditamento: 10/05/2024 a 01/11/2024
Valor total do aditamento referente a 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 109.158,47
- Recepcionista Volta Redonda
Valor mensal: R$ 3.829,68
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.701,52
- Recepcionista Nova Friburgo
Valor mensal: R$ 3.863,90
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.895,43
- Recepcionista Niterói
Valor mensal: R$ 3.841,89
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.770,71
- Recepcionista Cabo Frio
Valor mensal: R$ 3.844,33
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 21.784,54
- Recepcionista Petrópolis
Valor mensal: R$ 3.883,46
Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R$ 22.006,27 |
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1129 | 30/04/2024 | 844/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência. |
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1130 | 30/04/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 114/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 776/2024 e autorização da Presidência. |
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1131 | 30/04/2024 | 214/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 144/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 776/2024 e autorização da Presidência. |
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1132 | 30/04/2024 | 857/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência. |
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1133 | 30/04/2024 | 856/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência. |
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1134 | 30/04/2024 | 858/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando n° 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 761/2024 e autorização da Presidência. |
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1115 | 29/04/2024 | 132/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024. |
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1116 | 29/04/2024 | 1594/2022 | Ordinário | Semana da Enfermagem | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1399 e autorização da Presidência às fls. 1401.
ATA 18/2023
Valor total da Ata: R$ 40.500,00
Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024
- 5.000 unidades de pastas de plástico transparente – tamanho ofício matéria prima polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve. Cor transparente translucida, fechamento com elástico na cor da pasta. Espessura: 0,10 mm, Dimensões: 23 cm x 33 cm - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 18.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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1117 | 29/04/2024 | 1023/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 268,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 268,52 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA, considerando Memorando nº 107/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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1118 | 29/04/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 3.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.372,00 |
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 006/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 813 e Autorização da Presidência às fls. 814.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/05/2024
Local: Anfiteatro do Núcleo Perinatal do Hospital Pedro Ernesto – Vila Isabel - Rio de janeiro
Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 60 pessoas: R$ 3.372,00 |
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1119 | 29/04/2024 | 126/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,25 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando n° 093/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 746/2024 e autorização da Presidência. |
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1120 | 29/04/2024 | 203/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 641,25 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando n° 185/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 745/2024 e autorização da Presidência. |
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1121 | 29/04/2024 | 150/24 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024. |
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1122 | 29/04/2024 | 843/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 137/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 747/2024 e autorização da Presidência. |
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1123 | 29/04/2024 | 166/24 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024. |
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1110 | 26/04/2024 | 359/24 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24 |
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1111 | 26/04/2024 | 841/24 | Ordinário | Auxílio Representação | THAINA FELIX DA CRUZ | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024 |
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1112 | 26/04/2024 | 1010/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 18.812,15 | R$ 18.812,15 | R$ 18.812,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA, considerando Memorando s/nº/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02, Planilha de cálculo trabalhistas às fls. 11-14 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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1113 | 26/04/2024 | 358/2023 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 2.866,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.866,20 |
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 005/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 805 e Autorização da Presidência às fls. 806.
ATA de Registro de Preços nº 07/2024
Valor total da Ata: R$ 1.039.175,00
Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025
Item 4
- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/04/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6° andar – Glória – Rio de janeiro
Valor unit: R$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R$ 2.866,20 |
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