Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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265 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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266 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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267 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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268 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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269 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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270 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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271 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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272 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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273 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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274 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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275 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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276 | 22/01/2024 | 473/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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277 | 22/01/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 23/2023, às fls. 635, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almoxarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869.
ATA nº 34/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 1.080,00
- 40 bobinas papel senha, material: papel pré-impressos, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R$ 480,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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278 | 22/01/2024 | 2428/2022 | Ordinário | Material de Expediente | A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 |
Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almoxarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869.
ATA nº 36/2023
Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024
Valor total da Ata: R$ 9.941,50
- 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R$ 460,00;
- 45 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: verde - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R$ 222,75;
- 130 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: amarela - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R$ 643,50;
- 125 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: vermelha - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R$ 618,75;
- 13 porta-papeis, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador documentos, características adicionais: 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: 65,00 / Valor total: R$ 845,00;
- 200 pastas de arquivo, material: plástico, tipo: 1, largura: 230 mm, altura: 335 mm, cor: incolor - Valor unit.: 0,75 / Valor total: R$ 150,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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232 | 19/01/2024 | 151/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024. |
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233 | 19/01/2024 | 139/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024. |
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234 | 19/01/2024 | 206/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024, considerando Memorando nº 115/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 123/2024 e autorização da Presidência. |
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235 | 19/01/2024 | 2185/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA | R$ 802,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 802,70 |
Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho nº 190/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 310 e autorização da Presidência às fls. 313.
ATA 02/2023
Valor total da ATA: R$ 11.472,00
Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024
- 14 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R$ 13,45 / Valor total: R$ 188,30;
- 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similiar para portas - Valor unit.: R$ 307,20 / Valor total: R$ 614,40.
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236 | 19/01/2024 | 247/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024, considerando Memorando n° 011/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 141/2024 e autorização da Presidência. |
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224 | 17/01/2024 | 202/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 116/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 122/2024 e autorização da Presidência. |
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