Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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647 | 24/03/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 03, 14, 16, 18 e 19 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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648 | 24/03/2022 | 821/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 354,11 | R$ 354,11 | R$ 354,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios no Processo nº 00001841820134025105 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo em favor de Zoraide Almari dos Santos, considerando Memorando nº 106/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Sentença às fls. 08, Decisão às fls. 09-11e autorização da Presidência à fl.01. |
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649 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 4.254,00 | R$ 4.254,00 | R$ 4.254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 200 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor amarela - Valor unit.: R$ 5,19 / Valor total: R$ 1.038,00;
- 200 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor vermelha - Valor unit.: R$ 5,55 / Valor total: R$ 1.110,00;
- 60 unidades de caneta marca-texto, plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 66,00;
- 150 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho: nº 10 – Caixa com 72 unidades. - Valor unit.: R$ 4,70 / Valor total: R$ 705,00;
- 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho: nº 15 – Caixa com 72 unidades. - Valor unit.: R$ 9,40 / Valor total: R$ 470,00;
- 100 caixas de clips, niquelado, tamanho 1,0, metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. - Valor unit.: R$ 1,70 / Valor total: R$ 170,00;
- 100 caixas de grampo para grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6. Caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 4,25 / Valor total: R$ 425,00;
- 300 unidades de pasta arquivo, material: plástico, tipo: l, largura: 230 mm, altura: 335 mm, cor: incolor - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 270,00;
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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650 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.477,50 | R$ 1.477,50 | R$ 1.477,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 50 tubos de cola, composição polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação papel, características adicionais atóxica e secagem rápida, tipo bastão. Tubo com 40 gramas - Valor unit.: R$ 0,95/ Valor total: R$ 47,50;
- 100 caixas de clips, niquelado, tamanho 6,0, metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. - Valor unit.: R$ 2,10 / Valor total: R$ 210,00;
- 100 unidades de fita adesiva, crepe, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, cor: bege, aplicação: multiuso - Valor unit.: R$ 8,40 / Valor total: R$ 840,00;
- 20 unidades de calculadora eletrônica, número dígitos: 12 un, tipo: mesa (4 operações básicas), fonte alimentação: pilha aa, características adicionais: visor lcd com inclinação, cálculo de porcentagem - Valor unit.: R$ 19,00 / Valor total: R$ 380,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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651 | 24/03/2022 | 819/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa na Subseção em reunião com a funcionária Prisciane Gomes referente a vacinação do Covid-19, no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando nº 050/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 421/2022 e autorização da Presidência. |
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652 | 24/03/2022 | 813/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LYSA RIBEIRO CABRAL | R$ 114,32 | R$ 114,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LYSA RIBEIRO CABRAL, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 813/2022 e autorização da Presidência às fls 11. |
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653 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | C J M UTILIDADES LTDA ME | R$ 83,60 | R$ 83,60 | R$ 83,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CJM UTILIDADES LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 32/2021
Vigência da Ata: 13/12/2021 a 13/12/2022
Valor total da Ata: R$ 16.008,40
- 60 unidades de caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 66,00;
- 20 unidades de régua escritório, material: acrílico, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro cm,pol, tipo material: flexível - Valor unit.: R$ 0,88 / Valor total: R$ 17,60.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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654 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 34/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 1.360,00
- 50 unidades de caderno, material: celulose vegetal, material capa: cartolina, espiral, quantidade folhas: 96 fl, comprimento: 280 mm, largura: 205 mm - Valor unit.: R$ 5,50 / Valor total: R$ 275,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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655 | 24/03/2022 | 814/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LORRAYNE DA SILVA CIPRIANO | R$ 59,89 | R$ 59,89 | R$ 59,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LORRAYNE DA SILVA CIPRIANO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 814/2022 e autorização da Presidência às fls 15. |
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656 | 24/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para cumprimento de agenda no município de Macaé – RJ no dia 25/03/2022, considerando Memorando n° 037/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 423/2022 e autorização da Presidência. |
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657 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 523,50 | R$ 523,50 | R$ 523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 36/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 2.014,00
- 50 unidades de fita adesiva, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 12 mm, comprimento: 20 m, cor: incolor. Cotar por unidade - Valor unit.: R$ 0,87 / Valor total: R$ 43,50;
- 100 unidades de pasta arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245 mm, lombada: 20 mm, cor: incolor, comprimento: 335 mm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: R$ 2,70 / Valor total: R$ 270,00;
- 100 unidades de pasta arquivo, material: plástico, largura: 260 mm, altura: 350 mm, cor: azul, prendedor interno: trilho em pvc - Valor unit.: R$ 2,10 / Valor total: R$ 210,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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658 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 35/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 2.000,00
- 1.000 unidades de envelope, kraft, modelo: saco comum, tamanho (c x l): 250 x 185 mm, cor: parda, gramatura: 80 g,m2 - Valor unit.: R$ 0,10 / Valor total: R$ 100,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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659 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 14.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.800,00 |
Valor empenhado a GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 39/2021
Vigência da Ata: 15/12/2021 a 15/12/2022
Valor total da Ata: R$ 88.800,00
- 1.000 resmas de papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, ph alcalino- Valor unit.: R$ 14,80 / Valor total: R$ 14,800,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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660 | 24/03/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | EMMENSA VAREJISTAS DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI ME | R$ 409,00 | R$ 409,00 | R$ 409,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMMENSA VAREJISTAS DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299.
Ata nº 40/2021
Vigência da Ata: 18/12/2021 a 18/12/2022
Valor total da Ata: R$ 1.114,00
- 100 pacotes de pilha, tamanho: palito, modelo: aaa, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 v. embalagem com 2 (duas) unidades - Valor unit.: R$ 3,13 / Valor total: R$ 313,00;
- 10 unidades de pilha, tamanho: grande, tipo: alcalina, tensão: 9 v. Características adicionais embalagem com 1 (uma) unidade - Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 96,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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661 | 24/03/2022 | 781/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANACLEIA FERREIRA DE CARVALHO | R$ 30,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,55 |
Valor empenhado a ANACLEIA FERREIRA DE CARVALHO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 781/2022 e autorização da Presidência às fls 27. |
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662 | 24/03/2022 | 781/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA LUCIA RIBEIRO SOARES | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA LUCIA RIBEIRO SOARES, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 781/2022 e autorização da Presidência às fls 27. |
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663 | 24/03/2022 | 781/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAMILLA AMORIM SILVA | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAMILLA AMORIM SILVA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 781/2022 e autorização da Presidência às fls 27. |
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664 | 24/03/2022 | 781/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINE MOREIRA TERROSO | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAROLINE MOREIRA TERROSO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 781/2022 e autorização da Presidência às fls 27. |
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665 | 24/03/2022 | 786/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FILIPE GABRIEL REIS MONTEIRO | R$ 30,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,55 |
Valor empenhado a FILIPE GABRIEL REIS MONTEIRO referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 786/2022 e autorização da Presidência às fls 12. |
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614 | 23/03/2022 | 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 19 e 22 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 006/2022 e processo 005/2022 |
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