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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76504/05/2021630/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
76604/05/2021630/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCARLA OLIVEIRA SHUBERTR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
76704/05/2021630/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
76804/05/2021630/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUZIETE DE FARIA JARDIMR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
76904/05/2021630/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMAGALI DE CARVALHO DELFINOR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
77004/05/2021630/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 440,16R$ 440,16R$ 440,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 288 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 29 de abril de 2021, considerando Memorando nº 126/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
77104/05/20211308/2015GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoMETARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAR$ 72.883,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.883,20
Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2021 do DTIC às fls. 752, Despacho nº 106/2021 do Departamento de Contratos às fls. 754, Mapa de pesquisa de preços às fls. 755, Parecer nº 073/2021 da Procuradoria Geral às fls. 780-794, Despacho nº 077/2021 da Procuradoria às fls. 795-797, Proposta Comercial às fls. 814-816, Exame de Conformidade nº 281/2021 da Controladoria às fls. 827-830, Despacho nº 168/2021 do Departamento de Contratos às fls. 832 e autorização da Presidência às fls. 833. Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022 Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 109.324,80 312 licenças Google Workspace Business Starter Valor unitário: R$ 29,20 Valor mensal: R$ 9.110,40 Valor para 08 meses de 2021: R$ 72.883,20
74303/05/2021143/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021
74403/05/2021498/2019OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 200,46R$ 110,23R$ 100,23R$ 0,00R$ 90,23
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295. Sala 1103 - R$ 100,23 Sala 1104 - R$ 100,23
74503/05/2021144/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 3.192,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021
74603/05/2021498/2019EstimativoOutros Juros e Encargos de MoraCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 100,00R$ 20,25R$ 20,25R$ 0,00R$ 79,75
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de juros e mora da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 dos exercícios de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.
73403/05/2021232/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilNILTON ANTONIO DA SILVA FILHOR$ 405,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 405,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar Presidente e 1º Tesoureiro para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.
73503/05/2021344/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 382,50
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente, 1º Tesoureiro e assessor para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.
73603/05/2021136/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 483,75
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.
73703/05/2021140/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 483,75
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LEILTON ALVES COELHO, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência.
73803/05/2021142/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 2.964,00R$ 2.964,00R$ 2.964,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021
73903/05/2021145/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021
74003/05/2021147/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021
74103/05/2021498/2019OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 96,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96,45
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de FUNESBOM das salas 1103 e 1104 do exercício de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291,Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.
74203/05/2021146/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021