Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
430 | 21/03/2019 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 14 e 21 de fevereiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
|
415 | 20/03/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 14, 15, 16 e 18 de março de 2019 conforme portaria 04/2018. |
|
416 | 20/03/2019 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 26 e 28 de fevereiro de 2019 e 11, 12 E 15 de março de 2019.
|
|
417 | 20/03/2019 | 526/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial na unidade de pronto atendimento no município de Iguaba Grande - RJ no dia 22 /03/2019, considerando Memorando nº 405/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 275/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
418 | 20/03/2019 | 293/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 12, 14 e 21 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04, 136/2018, 69/2019 |
|
419 | 20/03/2019 | 104/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 26 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/2018. |
|
420 | 20/03/2019 | 310/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Colaboradora REGINA CELIA CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 21 de fevereiro de 2019. conforme portaria 073/18 |
|
413 | 19/03/2019 | 504 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no Município de Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana e Miracema no período de 24 a 29/03/2019, considerando Memorando nº 065/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 260/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
414 | 19/03/2019 | 493/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória diligencial nas unidades: Clinica da Família Pe José Paulo Vieira, ESF Selma Pereira de Souza, PSF de Cabuçú e PSF de Rosal, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 27/03/2019, considerando Memorando nº 374/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 252/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
407 | 18/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ em reunião no Município de Cordeiro - RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 066/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 265/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
408 | 18/03/2019 | 503/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva no município de Campos dos Goytacazes/ Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 258/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
409 | 18/03/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 11, 12, 14, 15, 22, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 conforme Portarias 874/2018, 1111/2018, 1112/2018 e 172/19. |
|
410 | 18/03/2019 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26 e 27 de fevereiro de 2019 conforme portarias 140, 225/2019. |
|
411 | 18/03/2019 | 507/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 16 de janeiro de 2019 conforme portaria 009/2019. |
|
412 | 18/03/2019 | 508/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para acompanhar o COREN-Móvel e visita a UPA (implantação SAE-CEE) nos municípios de Paraty e Angra dos Reis no período de 18 a 20/03/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 270/2019 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
401 | 15/03/2019 | 502/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião com as Fiscais no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 064/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 257/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
402 | 15/03/2019 | 497/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva na Subseção de Volta Redonda/ Quatis - RJ no dia 15/03/2019, considerando Memorando nº 062/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 256/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
403 | 15/03/2019 | 115/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA, pelas atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 17 e 25 de janeiro de 2019 conforme portaria 04, 1105 e 1106/18. |
|
404 | 15/03/2019 | 140 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 17 de janeiro de 2019 conforme portaria 621/2018. |
|
405 | 15/03/2019 | 149/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 066/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 368, Memorando nº 018/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 369 e autorização da Presidência às fls. 373.
- 1.000 copos plásticos, descartáveis, branco ou translúcido de 200 ml, para água. |
|