Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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168 | 05/05/2021 | PAD 089/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, referente a 15 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 38. |
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169 | 05/05/2021 | PAD 157/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO | R$ 1,48 | R$ 1,48 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, referente a 15 diárias de Auxílio Representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 04/2021. fl 39. |
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157 | 03/05/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Vilhena, período de 02 a 07/05/2021fl 103. conforme despacho nº 254/2021/GAB/PRES fl. 105. |
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158 | 03/05/2021 | PAD 216/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 5,5 diárias fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Vilhena, período de 02 a 07/05/2021. fl. 03, conforme despacho nº 255/2021/GAB/PRES fl. 05. |
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159 | 03/05/2021 | PAD 105/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TACIANA ALESSANDRA HOLTZ | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente a 04 Auxílio Representação no mês 03/2021, fl. 014. Conforme despacho nº 243/2021/GAB/PRES fl. 20. |
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160 | 03/05/2021 | PAD 82/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 2,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 15 Auxílio Representação no mês 03/2021, fl. 029. Conforme despacho nº 258/2021/GAB/PRES fl. 34. |
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161 | 03/05/2021 | PAD 078/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 2,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Régis André Georg, referente a 15 diárias para Auxílio Representação período 30/03/2021 a 30/04/2021. Conforme requisição fl. 38. |
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155 | 30/04/2021 | PAD 123/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 13,50 | R$ 8,44 | R$ 8,44 | R$ 0,00 | R$ 5,06 |
Valor empenhado a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R$ 20.250,00. Data de contrato: 01/05/2021 à 30/04/2022. Conforme PAD 123/2021. |
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156 | 30/04/2021 | PAD 122/2021 | Global | Serviços de Segurança | WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI | R$ 1,88 | R$ 1,65 | R$ 1,64 | R$ 0,00 | R$ 235,00 |
Valor empenhado a WALFRIDO ODISIO DOS SANTOS NETO EIRELI, proporcional para pagamento de 01/05 à 31/12/2021. Valor total de Contrato R$ 2.820,00. Data de contrato: 01/05/2021 a 30/04/2022. Conforme PAD nº 122/2021. |
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154 | 29/04/2021 | PAD 157/2020 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | XP3 GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | R$ 31,69 | R$ 20,85 | R$ 20,85 | R$ 0,00 | R$ 10,84 |
Valor empenhado a XP3 Gestão Empresarial Ltda, PAD 157/2020 - Manutenção Preventiva e corretiva de veículos. Valor total de Contrato R$ 47. 540,65 e empenhado apenas o valor proporcional para pagamento do período de 01/05 à 31/12/2021. |
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152 | 28/04/2021 | PAD 117/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, ref. a Auxilio Representação conforme despacho 103/2021 GAB/PRES fl.01 |
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153 | 28/04/2021 | PAD 118/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIETE BARBOSA SODRE | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIETE BARBOSA SODRE, ref. a Auxilio Representação conforme despacho 120/2021 GAB/PRES fl.01. |
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151 | 27/04/2021 | PEF 23/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 14,36 | R$ 14,36 | R$ 14,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, ref. a cobranças do período de janeiro a Abril/2021. |
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150 | 26/04/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 2 diárias ref. requisição de diárias do período 30 a 31 fl.93 |
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147 | 23/04/2021 | PAD 229/2020 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho- Secretária da Fazenda, pelo recolhimento do Guia de ISS retido em atraso fl. 99, referente a Nota Fiscal 310 da empresa Valdenize de Almeida ME fl. 89. Competência 03/2021. |
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148 | 23/04/2021 | PAD 070/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, 5,5 diárias ato convocatório a Portaria Coren-RO nº 120/2021- 1ª Reunião Extraordinária de Diretoria fl. 94, conforme memorando nº 229/2021/DRS fl. 98. |
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149 | 23/04/2021 | PAD 066/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, 1,5 diárias ato convocatório a Portaria Coren-RO nº 120/2021- 1ª Reunião Extraordinária de Diretoria fl. 94, conforme memorando nº 229/2021/DRS fl. 98. |
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145 | 22/04/2021 | PEF 23/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE | R$ 8,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,26 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Diário Oficial do Estado e da União - DOU E DOE, pela aquisição ou serviços prestados. |
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146 | 22/04/2021 | PAD 111/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Heny Lino de Souza | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Heny Lino de Souza, referente Ressarcimento da taxa de inscrição da Técnica de enfermagem, conforme memorando nº 10/2021/DA fl.12. |
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143 | 16/04/2021 | PEF 21/2021 | Ordinário | Multas Administrativas Diversas | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, pelo recolhimento do darf em atraso, referente a fatura 5944 da empresa SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELLI. |
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