| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 270 | 24/01/2017 | 155/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 88 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 270. |
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| 271 | 24/01/2017 | 155/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 89 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 271. |
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| 272 | 24/01/2017 | 155/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 90 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 272. |
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| 273 | 24/01/2017 | 155/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 91 de 24/01/2017 até 22/02/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/03/2017. EMPENHO 273. |
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| 274 | 24/01/2017 | PA 96/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO (CNPJ:59.579.284/0001-65) | R$ 187,38 | R$ 187,38 | R$ 187,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE PROCESSO 0001424-86.2013, CONF. FLS. 02 a 07 DO PA 96/2017. |
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| 245 | 23/01/2017 | 3502/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0238-96) | R$ 16,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,32 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à prestação de serviço de telefonia fixa para a Subseção de Campinas nos meses de janeiro/2013 e outubro/2013 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº. 1/2017 assinado pelo Or |
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| 246 | 23/01/2017 | PA 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Agudos, São Carlos, Araraquara, Américo Brasiliense e Pradópolis , no período de 09/01 a 11/01/2017 e 01 diária para |
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| 247 | 23/01/2017 | PA 2925/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS ,referente a 2,5 diárias (100%), para atendimento ao oficio circular n°0139/GAB/PRES no Rio de Janeiro , no período de 16/01 a 19/01/2017 . |
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| 248 | 23/01/2017 | PA 1138/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA ,referente a 1,5 diárias (100%), para participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2016 em Brasilia, no período de 30/01 a 31/01/2017 . |
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| 249 | 23/01/2017 | PA 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI ,referente a 1,25 diárias (100%), para troca de impressora e instalação de nobreak na sub de Itapetininga , no período de 23/01 a 24/01/2017 . |
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| 250 | 23/01/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 278,98 | R$ 278,98 | R$ 278,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento em horário especial-Alvará Extraordinário-2017. |
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| 251 | 23/01/2017 | 160/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 30.760,25 | R$ 30.760,25 | R$ 30.760,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para acobertar depósito judicial trabalhista- Processo nº. 02236001620075020010 - Jaime Costa Alexandrino CPF 404.384.655-04. |
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| 252 | 23/01/2017 | PA 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO ,referente a 3,5 diárias (100%), para levantamento de atividades administrativas na subseção de Campinas , no período de 23/01 a 26/01/2017 . |
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| 229 | 18/01/2017 | PA 188 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES ,referente a 9 diárias (100%), para cobertura de ferias de funcionário na subseção de Itapetininga, nos períodos de 23/01 a 27/01/2017 e 30/01 a 03/02/2017. |
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| 230 | 18/01/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 07/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 21/2016. Objeto: fornecimento de material de expediente. |
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| 231 | 18/01/2017 | 2597/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (CNPJ:23.791.227/0001-06) | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº. 16/2016. Objeto: Materiais e Acessórios para Máquinas, aparelhos e instrumentos. |
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| 232 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 58 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 232. |
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| 233 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 59 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 233. |
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| 234 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 60 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 234. |
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| 235 | 18/01/2017 | 117/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 61 de 18/01/2017 até 16/02/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/02/2017. EMPENHO 235. |
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