até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26814/02/2014PA 638OrdinárioDiárias ColaboradoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.
26213/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS)
26313/02/2014PA 276OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisINTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60)R$ 9.010,00R$ 9.010,00R$ 9.010,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assin
26413/02/2014PA 560OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 60,59R$ 60,59R$ 60,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014.
25812/02/2014PRCI 104490OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosCHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88)R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 11/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 019/2014, aquisição (3000) Caneta Esferográfica Personalizada de Metal.
25912/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 158,96R$ 158,96R$ 158,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)
26012/02/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.629,06R$ 1.629,06R$ 1.629,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares
26112/02/2014PA 593OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.
25411/02/2014PRCI 107424OrdinárioEquipamentos De InformáticaMARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00)R$ 20.090,00R$ 20.090,00R$ 20.090,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 79/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 020/2014, aquisição (05) Impressora Laser Monocromática, (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.
25611/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 92,34R$ 92,34R$ 92,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014.
25110/02/2014PRCI 108468OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsDINALDO CIRINO SILVA (CPF:227.266.244-72)R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Dispensa de Licitação 022/2013, Ordem de Serviço nº OS. 001/2014. Despesas com contratação de médico do trabalho para atuar como perito assistente técnico na reclamação trabalhista de Patricia Cardoso de Mello Julien.
25210/02/2014PRCI 110241GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoSEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)R$ 980,00R$ 979,98R$ 979,98R$ 0,02R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de agua, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren-
25710/02/2014GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsMAC CHIPS INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.178.626/0001-00)R$ 1.076,84R$ 1.076,84R$ 1.076,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014).
24707/02/2014PRCI 107242GlobalServiços De InformáticaSAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár
24807/02/2014PA 542OrdinárioMáquinas E EquipamentosOFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ:11.094.173/0001-32)R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Dispensa de Licitação, Ordem de Fornecimento nº OF. 017/2014, aquisição (10) Ventilador de Piso.
24907/02/2014PA 183OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80)R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14.
25007/02/2014PA 543OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus da SucumbênciaADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 28.567,39R$ 28.567,39R$ 28.567,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014
23906/02/2014PRCI 105473EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)R$ 48.806,36R$ 48.806,36R$ 48.806,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R$
24206/02/2014PRCI 105473GlobalTerceirizaçãoGB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)R$ 171.559,20R$ 171.559,20R$ 171.559,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont
23205/02/2014PRCI 102586GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)R$ 4.226,61R$ 4.214,29R$ 2.214,29R$ 12,32R$ 0,00
Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instal