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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
33206/03/2015PA 382OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 02/03 a 03/03/15.
33306/03/2015PA 149OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 05/03 a 06/03/15.
33406/03/2015PA 976OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.
33506/03/2015PA 80OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diária, referente Fiscalizaçao, na cidade de Caraguatuba, no período de 10/03 a 12/03/15.
33606/03/2015PA 150OrdinárioDiárias ColaboradoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalizaçao, na cidade de Cajati, no período de 09/03 a 10/03/15.
33706/03/2015PA 81OrdinárioDiárias ColaboradoresMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 11/03/15.
33806/03/2015PA 499OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no período de 11/03 a 12/03/15.
33906/03/2015PA 1057OrdinárioDiárias ColaboradoresREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.
34006/03/2015PA 1052OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.
34106/03/2015PA 1056OrdinárioDiárias ColaboradoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.
34206/03/2015PA 1054OrdinárioDiárias ColaboradoresELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15.
32805/03/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 2.053,09R$ 2.053,09R$ 2.053,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal - Processo nº 0006654-26.2014.403 - Autor: Valter Moreira de Oliveira Junior e Outro.
32905/03/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 176,00R$ 176,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas no mês de janeiro-fevereiro/2015, conforme atesto do gestor do contrato.
33005/03/2015PA 894OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.
32504/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 1.893,75R$ 1.893,75R$ 106,25R$ 0,00
Suprimento de fundo n°38 de 04/03/2015 até 05/04/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/04/2015.EMPENHO 325.
32604/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 400,00R$ 17,00R$ 17,00R$ 383,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°39 de 11/03/2015 até 11/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/05/2015. EMPENHO 326.
32704/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 1.000,00R$ 166,00R$ 166,00R$ 834,00R$ 0,00
Suprimento de fundo N°40 de 04/03/2015 até 03/05/2015 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015.EMPENHO 327.
32203/03/2015PA 2024/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 1.945,80R$ 1.945,80R$ 1.945,80R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com a compra de material de expediente ( 100 colas bastão; 60 coletores digitais; 1000 envelopes de circulação interna; 50 fitas adesivas transparentes polipropileno; 400 lápis pretos) conforme OF nº 14/2015; PE nº. 09/2014.
32303/03/2015PA 973OrdinárioDiárias ColaboradoresMEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00)R$ 960,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00
Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015
32403/03/2015PRCI 107126/2013GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 3.448,57R$ 3.358,40R$ 3.358,40R$ 90,17R$ 0,00
Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015.