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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
124418/11/202213058/2021OrdinárioMáquinas E EquipamentosJ.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA (CNPJ:15.733.417/0001-30)R$ 25.200,00R$ 25.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, conforme PE 24/2022, Subprocesso 6890/2022, ITEM 5 - Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 34.000 a 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 4. Valor Unitário: R$ 6300,00 (seis mil e trezentos reais). Valor Total: R$ 25.200 (vinte e cinco mil e duzentos reais.), Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.
122917/11/2022601/2015OrdinárioDiárias ServidoresWILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2,50, Motivo: Visita técnica nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente. Faremos a montagem da sala para videoconferencia, instalando a camera e notebook. Trocaremos os discos rígidos dos computadores em garantia, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022.
123017/11/20221331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 3.619,00R$ 3.619,00R$ 3.619,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA,para pagamento 5,50 Justificativa: Devido a distância e horários das atividades, haverá a necessidade de saída na data 06/11/2022 final de semana, devido inicio das atividades 07/11 as 08hs,Atendendo a portaria 340/2022 para representação do Projeto Conselheiro Participátivo nas Cidade de Limeira e Americana - SP, Período de: 06/11/2022 Até: 11/11/2022.ID: 5704.
123117/11/20221350/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representa as demandas do Gabinete da presidente com os projetos da gestão, Saída no dia 08/011/22 no período da tarde, devido a distância e o início da atividade no dia 09/11/22, Período de: 08/11/2022 Até: 10/11/2022, ID: 5720.
123217/11/202295538/2011OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)R$ 329,00R$ 329,00R$ 329,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 0,50 diárias, Motivo: Realizar palestra e recolher documentos referente ao projeto ingressa, Período de: 11/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5735.
123317/11/2022216/2015OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções do município, conforme planejamento de 2022, cujas instituições estão se inspeção de 07 a 10 anos, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022, ID: 5746.
123417/11/20222711/2019OrdinárioDiárias ServidoresRODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,50R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens, im, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787.
123517/11/20222711/2019OrdinárioDiárias ServidoresRODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares. Substituição de notebook, Após reunião com a coordenação do suporte, a viagem foi confirmada no dia 14/10 (6 dias antes da partida para as subseções), sendo que logo após eu fiz a solicitação/requisição das diárias. Ocorre que pelos trâmites do Conselho o prazo acabou sendo curto demais. Peço a gentileza da reanálise, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022, ID: 5634.
123617/11/20222711/2019OrdinárioDiárias ServidoresRODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55)R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens. Sim, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787.
123717/11/202210557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Devido a distancia, horário de inicio e final da atividade, conforme consta na convocatória, e para a devida segurança, a ida para a Cidade se fará no dia 22/11/2022 e o retorno dia 25/11/2022, Período de: 22/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5789.
123817/11/2022 11221/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosMARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a DESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAR PROJETO NAAF, NA SUB DE RIBEIRÃO PRETO, ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5790
123917/11/202211208/2021OrdinárioDiárias ServidoresVALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)R$ 3.619,00R$ 3.619,00R$ 3.619,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento 5,50 diárias Representar o Coren-SP, Solicitação realizada nesta data devido, o envio da convocatória pela secretaria do projeto. Deslocamento de ida será realizado no domingo a tarde, pois a atividade iniciara no período da manhã de segunda feira. Deslocamento de volta será realizado na sexta feira de manhã, pois a atividade encerara no período da noite de quinta feira, Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5811.
124017/11/20221112/2018 OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a solicitação para realizar atividades no final de semana em Araraquara, no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5812
124117/11/20223617/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresDEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)R$ 2.857,50R$ 2.857,50R$ 2.857,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, organizado pela ABRASCO, em Salvador, BA, período de 20/11/2022 A 24/11/2022
121416/11/202203402/2022OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 1.716,50R$ 1.716,50R$ 1.716,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Valor Unitário: R$ 34,33. Atendimento a demanda da atividade do Cuidando de Quem Cuida,Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão, Preto, 82 - Bela Vista - SP, data do evento: 23 de novembro, horário das Horário do evento: 14h às 16h.
121516/11/202211468/2021EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 10.513,00R$ 9.480,00R$ 9.480,00R$ 1.033,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 242/2022.
121616/11/202203402/2022OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 3.317,60R$ 3.317,60R$ 3.317,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, Atendimento a demanda do evento da atividade do Coren-SP em parceria com Quilombrasa, Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP, 25 de novembro Horário do evento: 13h às 17h, COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas), Valor Unitário: R$ 41,47. O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 14h30 às 14h50.
121716/11/202211468/2021EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)R$ 10.440,00R$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 4.840,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 197/2022
121816/11/202211468/2021EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 5.875,00R$ 4.085,00R$ 4.085,00R$ 1.790,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 247/2022.
121916/11/202211468/2021EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 8.268,00R$ 8.268,00R$ 8.268,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 233/2022.