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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
116326/10/202203402/2022OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 1.373,20R$ 1.373,20R$ 1.373,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 10/2022, ATA de Registro de Preços 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Horário do Welcome às 11h30 , Atendimento a demanda do evento de Posse de Comissão de Ética do Coren-SP.
115725/10/202204252/2022OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE (CNPJ:60.979.457/0001-11)R$ 380,00R$ 380,00R$ 380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, IN N° 07/2022, OBJETO: Contratação de ação de desenvolvimento com o tema “BLS – Suporte Básico de Vida”, a ser ofertada pela ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, no dia 28/10/2022, das 08h00 às 14h00, na modalidade presencial, em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregada lotada no Coren-SP Educação. Local de Realização: Nas instalações da entidade promotora, a saber: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE, Avenida Professor Ascendino Reis, 724 – Vila Clementino – SP. Carga Horária de 6(seis) horas. Responsável pelo aceite: Maita Munhoz Marques Leal. RG nº 28.840.062-8 CPF nº 317.879.138-80.
115825/10/2022234/2015 OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 1.062,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias, referentes a acompanhamento e inspeção em instituição hospitalar no município de Brotas, distante 203km da subseção de Itapetininga, e de duas inspeções em Santa Maria da Serra, distante 185km, sendo parte do trajeto de retorno à subseção, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022 , conforme ID 5587
115925/10/2022 1056/2015 OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a participar de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. em atendimento aos ditames da Resolução Cofen 617/2019 no período de 12/10/2022 a 14/10/2022 , conforme ID 5628
116025/10/2022505/2015 OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Botucatu e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I., de 18/10/2022 a 19/10/2022 , conforme ID 5632
116125/10/20221056/2015 OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES pela convocatória da Presidência para participação no Evento "Prêmio Fiscalize e ferramentas inovadoras de fiscalização e dimensionamento a ser realizado na sede do Coren SP, dia 25/10/2022 das 8h30as 13h.
114424/10/2022196/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosC M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24)R$ 475,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 475,19
Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, para pagamento de Custas sobre protestos dos títulos 38920/41649/43264/41663/41655/47420/47413/47461 C M PINGO AR CONDICIONADO - ME.
114524/10/20222542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 150.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150.000,00
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE , PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 , Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, • Valor complementar a empenhar em 2022.
114624/10/202204982/2022GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 24.000,00R$ 8.535,37R$ 2.262,29R$ 26,35R$ 15.438,28
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE N° 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023.
114724/10/202204982/2022EstimativoMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 993,12R$ 293,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 699,22
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pregão eletrônico Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação empresa para fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023
114824/10/20224982/2022GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)R$ 11.748,18R$ 3.165,89R$ 102,47R$ 10,58R$ 8.571,71
Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃOContratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseção Campinas do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023.
114924/10/20224982/2022EstimativoMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoMV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)R$ 1.566,48R$ 608,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 957,53
Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa para o fornecimento, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023.
115024/10/20229/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 752,73R$ 752,73R$ 752,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, CARLOS PEIXOTO BARROCAS.
115124/10/20229/2020OrdinárioDecisões JudiciaisCarlos Peixoto Barrocas (CPF:000.000.000-00)R$ 752,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 752,73R$ 0,00
Valor empenhado a Carlos Peixoto Barrocas, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031.
115224/10/20229/2020OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 57,97R$ 57,97R$ 57,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, Autor: CARLOS PEIXOTO BARROCAS.
115324/10/20221052/2015 OrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 1.062,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,0 diárias, referentes a Inspeções iniciais de fiscalização no município de Itapirapuã Paulista, no período de 19/10/2022 até 21/10/2022 , conforme ID 5568
115424/10/2022391/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do COREN-SP no II Congresso Internacional de Enfermagem Forense, em eventos no período noturno nos dias 19 e 20 de outubro de 2022, Período de: 19/10/2022 Até: 21/10/2022, ID: 5657.
115524/10/2022755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 3.379,50R$ 3.379,50R$ 3.379,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação do Presidente na 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/D e no 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-TO, em Gurupi ? TO, Período de: 08/11/2022 Até: 12/11/2022, ID: 5658
115624/10/20221262/2021OrdinárioDiárias ConselheirosFERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Solicitação em caráter de excepcionalidade devido a liberação de agenda do NAAF, deslocamento será realizado no dia 23/10/2022 devido a primeira fiscalização está programada para iniciar as 07:30 em São José do rio Preto, Representar o Coren-SP junto ao Projeto NAAF, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022.
114321/10/202213967/2021OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosBUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44)R$ 490,00R$ 490,00R$ 490,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme PE 22/2021,Item 08 – Cartaz A3 Tamanho: 297 mm x 420 mm, papel couché brilho com gramatura de 150 g/m2, impressão 4x0 cores. Acabamento: refilado. Até 6 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 0,49 (quarenta e nove centavos).