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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
111617/10/20221341/2018GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisRV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)R$ 6.826,32R$ 3.233,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.592,80
Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023.
111717/10/20222940 ID 155358OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFTHAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86)R$ 1.800,00R$ 1.526,00R$ 1.526,00R$ 274,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 60 de 17/10/2022 até 15/11/2022 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 27/11/2022. Nota de Empenho n.º 1117.
111817/10/202258 ID 152475OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 6.000,00R$ 1.057,90R$ 1.057,90R$ 4.942,10R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 61 de 17/10/2022 até 15/11/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 27/11/2022. Nota de Empenho n.º 1118.
111917/10/20229/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 45,60R$ 45,60R$ 45,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de boleto 99/22/770000021-1 referente ao mês de Setembro/2022.
112017/10/2022650/2018OrdinárioDiárias ConselheirosWILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.5 diárias, para Motivo: Em virtude de estar representando o ]Coren-SP em um evento no dia 13/10, data que antecede a reunião plenária, solicitei a participação presencial na 1234ª Reunião Ordinária Plenária em 14/10, Período de: 13/10/2022 Até: 14/10/2022, ID: 5571.
112117/10/202211301/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 2.303,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 Motivo: Acompanhamento de atividade de fiscalização nas Cidades de Itapeva e Paranapanema para Observação: A realização das atividades ocorrerão nos dias 18, 19 e 20, porém, devido a distância e horário de inicio da primeira atividade no dia 18, se faz necessário a saída da cidade de São Paulo no dia que antecede a atividade, ou seja, dia 17/10,Período de: 17/10/2022 Até: 20/10/2022,ID: 5622 .,
112217/10/20221056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.357,50R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Participar de reunião em atendimento à Convocatória da Presidência, dia 13/10/2022, das 7h às 16h. referente aos ditames da Resolução Cofen 617/2019, Em virtude do horário da reunião será necessário deslocamento no dia anterior. A convocatória foi recebida em período inferior a 10 dias de antecedência e em 11/10/2022 foi necessário o cancelamento do pedido de diária anterior, devido ao pedido de transporte aéreo ter sido negado e os dados de deslocamento precisarem de atualização. Não foi possível o input desta requisição na data anterior a viagem devido erro no sistema, conforme arquivo de print de tela em anexo. período 12/10/2022 a 14/10/2022, ID. 5628.
112317/10/202211301/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP., Motivo: Acompanhamento de fiscalização em Piracicaba, representando o Coren SP, Período de: 24/10/2022 Até: 25/10/2022, ID: 5635.
112417/10/2022649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022, ID: 5624.
111014/10/2022 4707/2015 OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 2.986,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Cerimônia de posses de Comissões de Ética em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022, conforme ID 5596.
111114/10/2022649/2018 OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e renovar carteiras profissionais, no período de 16/10/2022 até 20/10/2022, conforme ID 5609.
111214/10/202210557/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 2.961,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP em atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde da Cidade de Bauru, conforme designação da Presidência, no período de 16/10/2022 até 20/10/2022, conforme ID 5613.
111314/10/2022149/2015 OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO para pagamento de 1,0 diárias, referentes a realizar fiscalização nas unidades de Nova Europa e Tabatinga, no período de 17/10/2022 até 18/10/2022, conforme ID 5536.
110314/10/2022391/2015 OrdinárioDiárias ConselheirosMARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a acompanhamento pelo projeto NAAF, de inspeção de fiscalização na UBS de Nova Canaã Paulista, e acolhimento dos profissionais de enfermagem, no período de 13/10/2022 até 14/10/2022, conforme ID 5606.
110414/10/2022216/2015OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para pagamento de 2 diárias, referentes a realização de inspeção conforme planejamento de 2022, atendimento de solicitação de Ministério Público e averiguação de denúncia. O destino, além de Itapeva é Bom Sucesso de Itararé (pois o acesso pela menor distância perpassa pelo município de Itapeva), no período de 13/10/2022 até 14/10/2022, conforme ID 5120.
110514/10/20221273/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para pagamento de 2,5 diárias, referentes a acompanhamento da fiscalização em região da Subseção São José dos Campos. Saída no dia anterior pela distância e horário de encontro na subseção ser às 7 da manhã. no período de 09/10/2022 até 11/10/2022 , conforme ID 5575.
110614/10/2022 11938/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 1,5 diárias, referentes a ministrar palestra intitulada Assistência de Enfermagem ao Paciente Idoso para os estudantes de enfermagem da Faculdade Gennari e Peartree - FGP, no dia 22 de setembro de 2022, às 09h, na cidade de Pederneiras - SP, na modalidade presencial , no período de 21/10/2022 até 22/10/2022, conforme ID 5592
110714/10/202211468/2021EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 19.254,24R$ 19.254,24R$ 19.254,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para acobertar despesas com pagamento de Jeton de Conselheiro referente ao exercício de 2022, para complementar ao empenho n° 452/2022.
110814/10/20221261/2021 OrdinárioDiárias ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 3.619,00R$ 3.619,00R$ 3.619,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 5,5 diárias, referentes a Cerimônias de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, presencial em Barretos-SP, no período 16/10/2022 até 21/10/2022, conforme ID 5595.
110914/10/202211468/2021EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 12.150,00R$ 12.150,00R$ 12.150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 254.