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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
44916/03/2022649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Por designação da Presidência, em caráter de urgência e excepcionalidade, Período de: 03/03/2022 Até: 04/03/2022. ID. 4102.
45016/03/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) conforme portarias 010/2021 e 141/2021, e reunião com autoridades municipais de Bananal-SP, para tratar de assuntos de valorização da enfermagem, Período de: 16/03/2022 Até: 17/03/2022, ID. 4111.
45116/03/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren/SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais (CRI-Coren/SP) em reunião com autoridades e profissionais do município de Jardinópolis - SP , no Período de: 29/03/2022 Até: 30/03/2022, ID. 4112.
45216/03/2022DIVERSOSEstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022
43114/03/20221332/2021OrdinárioDiárias ConselheirosADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)R$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 Diárias. Motivo: representar o Coren-SP, na cidade de Itapetininga, aplicar advertência verbal aos profissionais no dia 24/01/2022 ID.3791.
43214/03/202210904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Participar da mobilização para aprovação do Projeto de Lei nº 2.564/2020, no dia 08 de março de 2022, em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4054.
43314/03/20221331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4063.
43414/03/2022649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4070.
43514/03/20221262/2021OrdinárioDiárias ConselheirosFERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Atendendo a Portarias 057 e 059 para representação do Piso Salarial em Brasília. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4074.
43614/03/20221236/2017OrdinárioDiárias ServidoresYASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 Diárias. Motivo: Cobertura jornalística dos atos do dia 8/3, em prol do piso salarial da enfermagem. Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022. ID.4090.
43714/03/2022196/2020OrdinárioSentenças Judiciais Cíveis7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento de processo: 0027463-81.2007.4.03.6100 PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA (EXEQUENTE)
42910/03/20224334/2019OrdinárioSuprimentos De InformáticaJ.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ:14.661.578/0001-01)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente nº sub processo 14001/2021, PE 25/2021, Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de itens de áudio, vídeo e de informática para atendimento das necessidades das Gerências de Comunicação, de Tecnologia da Informação e do Coren-SP Educação Informações a serem inseridas no corpo da Nota de EmpenhoITEM 19 - WEBCAM HD Com microfone integrado; Resolução mínima: HD 720p (1280 x 720 pixels); Tipo de foco: foco automático; Câmera a cores; Clipe universal que se ajusta a notebooks e monitores LCD; Compatível com USB 2.0 ou superior; Compatível com Windows 7, 8, 10 ou superior (x32 e x64); Cor: preto, branco ou cinza. Garantia mínima de 6 (seis) meses MARCA/MODELO: 3ATech /720p-C1QUANTIDADE: 10 (dez) UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 100,00 (cem reais) PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS Vigência da ATA de Registro de Preços 23/12/2021 a 22/12/2022.
43010/03/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 42,64R$ 42,64R$ 42,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de licença de funcionamento do exercício 2022.
42409/03/20220293/2022EstimativoLocação De Bens MóveisCOOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (CNPJ:59.558.411/0001-40)R$ 78.900,00R$ 1.162,17R$ 1.162,17R$ 77.737,83R$ 0,00
Valor empenhado a COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P., conforme sub processo 1503/2022, Dispensa de Licitação n° 01/2022, Objeto da Licitação Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda Vigência Contratual DE 14/03/2022 A 06/06/2022.
42509/03/20220293/2022EstimativoPedágiosCOOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (CNPJ:59.558.411/0001-40)R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a COOPERATIVA UNIAO SERV TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P., despesa de pedágio conforme sub processo 1503/2022, Dispensa de Licitação n° 01/2022, Objeto da Licitação Prestação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda Vigência Contratual DE 14/03/2022 A 06/06/2022.
42609/03/2022680 - ID 153097OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 1.000,00R$ 52,00R$ 52,00R$ 948,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 9 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 426.
42709/03/20221422 - ID 153840OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFCATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 10 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 427.
42809/03/20221454 - ID 153872OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 11 de 09/03/2022 até 07/04/2022 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/04/2022. Nota de Empenho n.º 428.
42308/03/20223417/2018OrdinárioServiços De InformáticaRTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)R$ 33.206,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 33.206,71R$ 0,00
Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, conforme PA 3417/2018, Inexigibilidade de Licitação n° 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS • Vigência contratual: 07/04/2022 a 06/04/2023.
40804/03/202210557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar Coren-Sp em Ato Nacional em favor da PL 2564, no Período de: 07/03/2022 Até: 08/03/2022 ID. 4030.