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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
50301/04/2022604/2015OrdinárioDiárias ServidoresMARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atendimento a solicitação de Ministério Publico de Agudos, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022.
50401/04/20222884/2017EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNeo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conf. Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2022.
49231/03/20221932/2016OrdinárioDiárias ServidoresARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária para Motivo: REALIZAÇÃO DE 03 INSPEÇÕES EM INSTITUIÇÕES COM ÁREAS DE ATENDIMENTO COVID-19 E INSPEÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, EM MUNICÍPIO COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 110KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS.Período de: 15/03/2022 Até: 16/03/2022, ID: 4079.
49331/03/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade de acolhimento dos profissionais de enfermagem do munícipio de Adolfo-SP, pelo Núcleo de Atividade de Acompanhamento Fiscalização NAAF conforme portaria e convocatória em anexo, Período de: 31/03/2022 Até: 31/03/2022,ID: 4192.
49431/03/202210557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com Profissionais de Enfermagem e Poder Executivo e Legislativo da Cidade de Jardinópolis e em atividade do Naaf na Cidade de Adolfo, Período de: 29/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4191.
49531/03/20221332/2021OrdinárioDiárias ConselheirosADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/049/2022, DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO A FISCALIZAÇÃO NA SUB DE SÃO JOSE DO RIO PRETO , DIA 29/03/2022, 30/03/2022, 07:00 Horário (24h) de término: 17:00, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4189.
49631/03/2022932/2022OrdinárioDiárias ConselheirosALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Audiência de Instrução para ouvir de 12 pessoas referentes ao PE 115 2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022, ID: 4185.
49731/03/20224707/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 Motivo: Audiência de Instrução para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115/2020, Período de: 30/03/2022 Até: 01/04/2022, ID: 4184.
49831/03/202211938/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP reunião presencial com a Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (Conarenf) no COFEN, Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022, ID: 4177.
49931/03/20221369/2019EstimativoTerceirizaçãoOBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)R$ 90.734,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90.734,00
Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme PE.23/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE, Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022.
49030/03/20221472/2016GlobalServiços De InformáticaADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)R$ 91.813,05R$ 57.868,64R$ 50.635,06R$ 0,00R$ 33.944,41
Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 32/2018, Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP • Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023, Valor total do contrato: R$ 122.417,41.
49130/03/20221187-ID 3605OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 332,59R$ 332,59R$ 667,41R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 14 de 30/03/2022 até 28/04/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de fundos 10/05/2022. Nota de Empenho n.º 491.
48829/03/202211945/2021OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisRobson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10)R$ 4.199,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.199,94R$ 0,00
Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar Vigência Contratual DE 01/04/2022 À 30/09/2024.
48929/03/2022342/2022OrdinárioDiárias ServidoresREGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para Motivo: Município de Avaré dista cerca de 152 km da Subseção de Itapetininga, necessitando, aproximadamente, de 2h30 de deslocamento de ida e 2h30 para volta, mais dois períodos para realização das inspeções, Período de: 20/01/2022 Até: 21/01/2022, ID: 3779.
48328/03/2022756/2018OrdinárioDiárias ConselheirosÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o CORENSP em Reunião com a CONARENF Período de: 27/03/2022 Até: 28/03/2022, ID: 4183.
48428/03/20221056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Participar do Treinamento de Gestão de Projeto para gerentes do Coren-SP dias 28/03 e 30/03/2022, das 13h as 18h. Considerando o horário do término do curso no dia 30/03/2022, está sendo solicitada a passagem de retorno para dia 31/03/2022 pela manhã, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022, ID: 4179. .
48528/03/20221261/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, Período de: 28/03/2022 Até: 31/03/2022 ID: 4178.
48628/03/20221273/2021OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, pagamento de 0,50 diárias Motivo: Oitiva agendada do PE 180/2020. Etapa 3/4 onde advogado requer mais uma testemunha, no caso, Sr Clebson Uchoa - ENF, Período de: 24/03/2022 Até: 24/03/2022 ID: 4172.
48728/03/2022644/2020EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonRENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56)R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para acobertar despesas com pagamentos de Jeton referente ao exercício 2022.
48225/03/2022196/2020OrdinárioSentenças Judiciais Cíveis1a VARA FEDERAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 839,52R$ 839,52R$ 839,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1a VARA FEDERAL DE GUARULHOS, para pagamento de processo 00021597720184036332 Autor: JOICE DE SOUZA LANA.