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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
85205/11/2021686/2016OrdinárioDiárias ServidoresPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, pagamento de 3,00 diárias para fins Ação de inspeção/fiscalização de 18/11/2021 a 19/11/2021 ID.3347.
85305/11/202180/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 3,00 diária, para fins de Realizar inspeção USF Itapitangui (8661); PSF Area 1 (11261); PSF Area 2 (11537); PSF Area 3 (11262); PSF Area 5 (31781), ID: 3312.
85405/11/202112212/2021OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09)R$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 28.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, para Inscrição de Empregados do Coren-Sp para Participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas a ser promovido pelo Instituto Negócios Publicos - Entre 08 e 10/11/2021 - Modalidade Online INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021.
85505/11/202112212/2021OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0001-09)R$ 9.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.900,00R$ 0,00
Empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA para Inscrição de Empregados do Coren-Sp para Participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Publicas a ser promovido pelo Instituto Negócios Publicos - Entre 08 e 10/11/2021 - Modalidade Online, complementar ao Pré empenho 146, tendo em vista o aumento do número de participantes INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021.
84204/11/2021110352/2013EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)R$ 1.020,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.020,00
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT,Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013 Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023-Empenho complementar ao 92.
84304/11/202111001/2021OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFCATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 75 de 04/11/2021 até 03/12/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/12/2021. Nota de Empenho n.º 843.
84404/11/20212611/2015OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 0,25 diária para Cobertura jornalística da culminação do trabalho da CRI na implementação do projeto-piloto das 30 horas no município, com a presença do prefeito, vice-prefeito e vereadores da cidade período 22/10/2021 a 22/10/2021 ID.3309. .
84504/11/2021892/2019OrdinárioServiços JudiciáriosTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 159.999,00R$ 42.491,62R$ 42.491,62R$ 0,00R$ 117.507,38
.Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2021.
84604/11/20219/2021OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 290,90R$ 290,90R$ 290,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo.
84704/11/20219/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 138.011,97R$ 138.011,97R$ 138.011,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo trabalhista n° 10018823420175020056 Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI.
84804/11/20219/2020OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 20.216,44R$ 20.216,44R$ 20.216,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de processo trabalhista n° 10018823420175020056 Reclamante: MARIANA ZANESKI BAGLIOTTI.
84003/11/2021894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária, por motivo 04/11/2021: inspeções na ESF Morada do Sol, código 29461, em Pedregulho e na Clínica Nova História, código 41720, em Ituverava. 05/11/2021: inspeções em São José da Bela Vista - Asilo São Vicente, código 9978 e Pronto Atendimento Municipal, código 4671, período 04/11/2021 a 05/11/2021, conforme ID n° 3311.
84103/11/2021604/2015OrdinárioDiárias ServidoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 3,25 diárias, Realizar inspeção de rotina em 07 (sete) instituições, no município de Jacupiranga, conforme designado pela chefe técnica Luciana no período 08/11/2021 a 11/11/2021, ID.3310.
83829/10/20214337/2019GlobalLocação De Bens MóveisTRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)R$ 3.565,74R$ 1.188,58R$ 1.188,58R$ 0,00R$ 2.377,16
Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2021 a 15/11/2022. Valor total do contrato: R$ 28.525,92
83929/10/20211264/2020GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.750,00
Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Vigência contratual: 01/12/2021 a 30/11/2022
82728/10/20211221/2018EstimativoExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosBUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 19.747,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018 . Objeto: Organização e execução de eventos. Valor total do contrato:R$ 749.862,04 .Vigência contratual: 29/10/2021 a 28/10/2022.
82828/10/20212264/2019EstimativoManutenção E Conservação de Bens ImóveisSINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)R$ 4.000,00R$ 986,65R$ 986,65R$ 0,00R$ 3.013,35
Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 33/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020. Objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Climatização e Ventilação VRF, de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e outros serviços relacionados à manutenção de aparelhos de refrigeração instalados no edifício do Coren SP Educação, com fornecimento de peças e mão de obra. Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. Empenho complementar ao empenho n° 171.
82928/10/20212651/2019OrdinárioDiárias ConselheirosIVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o COREN SP a Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a realizar-se no período de 08 a 10/11/2021 em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3295.
83028/10/20211056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,25 diárias, para fins de Reunião técnica no dia 26/10 com equipe de fiscais e chefia técnica de Santos - discussão de processos e acompanhamento das rotinas de trabalho no departamento, apresentação da nova área geográfica e construção conjunta do planejamento 2022. Sede 27 e 28/10.. Período da Diária: de 25/10/2021 até 28/10/2021. Conforme indica ID nº 3242.
83128/10/2021650/2018OrdinárioDiárias ConselheirosWILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3,5 diárias, para fins de Representar o Coren-SP na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador. Período da Diária: de 07/11/2021 até 10/11/2021. Conforme indica ID nº 3291.