Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
622 | 06/08/2020 | 1797/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.158,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.158,36 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), na Subseção de Santos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho Complementar ao 90). |
|
623 | 06/08/2020 | 1798/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.292,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.292,60 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 92). |
|
624 | 06/08/2020 | 1799/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.438,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.438,92 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 93). |
|
625 | 06/08/2020 | 1790/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.865,76 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar 78). |
|
626 | 06/08/2020 | 1791/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.865,76 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho Complementar ao 80). |
|
608 | 05/08/2020 | 508/2019 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 805,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - MEa PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 10/2020, Autorização de Compras nº 15/2020. Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de expediente e de consumo. |
|
609 | 05/08/2020 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 7.854,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.854,44 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ÉLETRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021. (Empenho complementar ao 59). |
|
610 | 05/08/2020 | 1785/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.538,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.538,92 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 ( Empenho complementar ao 63). |
|
611 | 05/08/2020 | 1786/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 1.719,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.719,44 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021( Empenho complementar ao 66). |
|
612 | 05/08/2020 | 1787/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.246,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.246,32 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho Complementar ao 69). |
|
613 | 05/08/2020 | 1788/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 3.053,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.053,76 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 73). |
|
614 | 05/08/2020 | 1789/2017 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 4.479,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.479,76 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar ao 76). |
|
615 | 05/08/2020 | 1790/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.865,76 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.(Empenho complementar 78). |
|
616 | 05/08/2020 | 749/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 68 de 05/08/2020 até 03/09/2020 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/09/2020. Nota de Empenho nº 616. |
|
606 | 28/07/2020 | 464/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 199.608,06 | R$ 199.608,06 | R$ 199.608,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., vinculado a Concorrência nº 01/2018. Objeto: Serviços de Publicidade,para pagamento das notas fiscais 19504/19616/19635 e 19636/2020,conforme DEA n° 02/2020 de 27/07/2020 . |
|
607 | 28/07/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 67 de 28/07/2020 até 26/08/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/09/2020. Nota de Empenho nº 607 |
|
603 | 27/07/2020 | 2788/2016 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | AUGE AUDITORES S/S (CNPJ:01.489.065/0001-05) | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AUGE AUDITORES S/S,referente Dispensa de Licitação 11/2016, Contrato n° 66/2016, Objeto: Serviço de assistente técnico contábil Vigência 30/07/2020 a 29/07/2021, (OBS:Tipo do empenho ordinário, pois será empenhado em 3 etapas). |
|
604 | 27/07/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 em complemento ao empenho 484. |
|
605 | 27/07/2020 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 |
|
600 | 23/07/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.579,45 | R$ 2.579,45 | R$ 2.579,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente do ano 2011 referente ao Processo nº. 0000626-12.2015.5.02.0002; autor: LUIZ RENATO ETZEL |
|