Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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871 | 12/11/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem no período 10/11/2021 a 11/11/2021, ID. 3387.
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872 | 12/11/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS INSTITUIÇÕES: CÓD. 35294 - PAR PIÚVA; CÓD. 40735 - ESF VILA NOVA; CÓD. 8109 - PAR CEDRO, TODAS NA CIDADE DE JUQUIÁ; E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA NA INSTITUIÇÃO CÓD. 11312 - ESF FLAMBOYANT, ELDORADO-SP , no período de 16/11/2021 a 18/11/2021,ID. 3385.
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873 | 12/11/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Visita do Coren-MG na fiscalização da sede em 16/11 e participação no Encontro de Coordenadores de Fiscalização de 16 a 19/11/2021, ID.3381
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874 | 12/11/2021 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realização de inspeções de retorno em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões) no período 22/11/2021 a 24/11/2021 ID.3373
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875 | 12/11/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diária 22/11/21: Inspeção retorno: USF JD Ferrarezi - código 7568 e USF Santa Fé - código 7578. Município Pirassununga. 23/11/21: Inspeção retorno: UBS Vila Brás - código 31642 e São Francisco Sistemas de Saúde LTDA - Pirassununga - código 32294. Município Pirassununga, período 22/11/2021 a 23/11/2021 ID.3402. |
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876 | 12/11/2021 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para INSPEÇÃO EM LOCAL COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 100 KM DA SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no período de 17/11/2021 a 18/11/2021.
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865 | 11/11/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diárias ,Motivo: Fiscalização em instituições a mais de 100 km de distância (26555, 12986, 12288, 16020)
período 25/11/2021 a 26/11/2021 ID:3350. |
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866 | 11/11/2021 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 2 diárias para Inspeções de fiscalização nas instituições: 15399 - ESF Rural III; 10182 - ESF Urbano; 9545 - ESF Rural II; 39217 - UBS Prefeito Erivelto Bittencourt; 9540 - PA Barra do Turvo; e 9541 - ESF Rural I. Todas estão localizadas no município de Barra do Turvo Período de: 17/11/2021 Até: 19/11/2021, ID: 3354.
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862 | 10/11/2021 | 3214/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 4.937,80 | R$ 2.282,01 | R$ 0,00 | R$ 253,36 | R$ 2.402,43 |
Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. |
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863 | 10/11/2021 | 3214/2019 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 315,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,05 |
Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme contrato 34/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e fornecimento de materiais na Subseção de Guarulhos, vigência Contratual: 09/11/2021 a 08/11/2022. |
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864 | 10/11/2021 | 11101/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40) | R$ 500,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n.º 76 de 10/11/2021 até 09/12/2021 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/12/2021. Nota de Empenho n.º 864. |
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859 | 09/11/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Representação do Coren-SP no Encontro dos Influencers da Enfermagem ? Projeção Política da Enfermagem para 2022, em Fortaleza-CE, período 12/11/2021 a 14/11/2021, ID.3367.
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860 | 09/11/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Curitiba ? PR no período: 22/11/2021 a 25/11/2021 ID.3320.
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861 | 09/11/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias, Motivo: Designado como Presidente do Coren-SP para participar de evento no Coren-BA - Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/ Câmaras Técnicas/ Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem
no período: 07/11/2021 a 09/11/2021 ID.3318 |
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856 | 08/11/2021 | 106452/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 9.205,00 | R$ 9.205,00 | R$ 9.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 24 meses R$ 169.938, 48 Vigência contratual: 22/11/2021 a 21/11/2023. |
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857 | 08/11/2021 | 106452/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 3.000,00 | R$ 354,02 | R$ 354,02 | R$ 0,00 | R$ 2.645,98 |
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023. |
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858 | 08/11/2021 | 12266/2021 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Objeto da Licitação Serviços de Buffet para Evento da Diplomação da Gestão 2021-2023,Número da Licitação DL Nº 12/2021.
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849 | 05/11/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, 10/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clínica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul, período 10/11/2021 a 11/11/2021,ID.3351. |
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850 | 05/11/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária, para fins de 0/11/21: inspeção/solicitação MP- Green House Spa Terapêutico-Clínica Álcool e Drogas, código 44200, município Ibaté. 11/11/21 inspeção Sta Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, código 4702 e Centro de Saúde III, código 4703-Boa Esperança do Sul período 10/11/2021 a 11/11/2021 ID.3349. |
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851 | 05/11/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diária,Atender a designação para ações fiscalizatórias dos seguintes locais: dia 16/11/21 - USF Central, cód. 16909; USF Meu Recanto, cód. 11321; dia 17/11/21 - ESF Sul, cód. 11320; PA Waldir M. Sampaio, cód. 8793; dia 18/11/21 - URA, cód. 7432,ID 3348. |
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