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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
39519/03/2019149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória na cidade de Divinolândia durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019
39619/03/20193035/2014OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasEMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)R$ 314,88R$ 314,88R$ 314,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014,PA de contratação nº 2315/2014 . Objeto: Publicidade Legal. Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019. Valor empenhado para pagamento da fatura nº 7209764, em atendimento ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 06/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 3035/2014, fl.1417)
39719/03/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 1346/2018, 1347/2018 e 2557/2018 na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019
39819/03/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 2140/2018 e 2396/2018 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019
39919/03/20191056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em atendimento à Portaria Coren/SP/Representação/072/2019, na sede do Coren/SP , no dia 20/03/2019
40019/03/2019755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade do Conselheiro Ouvidor na Santa Clara de Rio Claro durante o período de 18/03/2019 a 19/03/2019
39318/03/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de assessoramento da Presidência em visita a instituições de saúde nos municípios de Araraquara e Américo Brasiliense durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019
38815/03/2019505/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática e sistemas na subseção de Presidente Prudente durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019
38915/03/20192002/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019
39015/03/2019815/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019
39115/03/2019891/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 3,60R$ 3,60R$ 3,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Janeiro/2019
39215/03/2019891/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 39,60R$ 39,60R$ 39,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Fevereiro/2019
38614/03/2019392/2015OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 18/03/2019 a 22/03/2019
38714/03/201966/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 698,50R$ 698,50R$ 301,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 33 de 14/03/2019 até 12/04/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2019. EMPENHO 387.
37813/03/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 2.907,00R$ 2.907,00R$ 2.907,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 11/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Encontro de Responsáveis Técnicos , data: 26/03/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.538)
37913/03/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 12/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Posse das Comissões de Ética , data: 29/03/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.539)
38013/03/20193385/2018OrdinárioDea - Material De ConsumoDUCA MOVEIS LTDA (CNPJ:85.354.306/0003-60)R$ 2.857,50R$ 2.857,50R$ 2.857,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DUCA MOVEIS LTDA, referente à Autorização de Compras nº 82/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 17/2018, PA de contratação nº 1919/2017.Objeto: Aquisição de sapatas e colunas de regulagem de altura de cadeiras de escritório. Empenho emitido em atendimento à solicitação da Autoridade Superior e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 02/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 3385/2018, fl.43)
38113/03/201934/2019OrdinárioSentenças Judiciais Cíveis24ª VARA FEDERAL CIVEL - SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 20.865,32R$ 20.865,32R$ 20.865,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL CIVEL - SÃO PAULO, DÉBITO EM CONTA Nº GUIA(S) Nº 050000013331902150 - AUTOR JUCIRENE COSTA DA SILVA - PROCESSO 50091041220184036100.
38213/03/201934/2019OrdinárioSentenças Judiciais CíveisTRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 687,56R$ 687,56R$ 687,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ,RR GERENCIADOR-DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS Nº GUIA (S) Nº 81020000080662451 AUTOR: EVERALDO MOREIRA MARTELI - PROCESSO 0003143-49.2017.8.26.0180.
38313/03/2019310/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20)R$ 1.000,00R$ 87,69R$ 87,69R$ 912,31R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 30 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 383.