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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
100721/05/2018729/2018OrdinárioDiárias ConselheirosARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de diárias 01 e 25 diária conforme portaria Coren-SP/DIR/16/2018 na Subseção de Marília no período 21/05/2018 à 22/05/2018.
100821/05/20183189/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresFABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de diárias 2,25 diárias Realização de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Botucatu e Marília, Processos 0013129-62.2017.5.150025 e 0010413-28.2017.5.15.0101 no período 21/05/2017 à 23/05/2018.
100921/05/2018649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES,para pagamento de diárias 1,25 diária Participar da Semana Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente, no período 08/05/2018 à 09/05/2018.
101021/05/2018755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de diárias 01 e 1/4 diária Participar da Semana da Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente, no período 08/05/2018 à 09/05/2018.
101121/05/20181112/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 e 25 diária Palestra da Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto no período 16/05/2018 à 17/05/2018.
101221/05/20181113/2018OrdinárioDiárias ConselheirosGILMAR DE SOUZA LIMA (CPF:073.983.778-86)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILMAR DE SOUZA LIMA, para pagamento de diárias 01 e 25 diária Participara da Semana da Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente no Período 08/05/2018 à 09/05/2018.
101321/05/20183317/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresCAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de diárias 02 e 1/2 Multirão de audiência de conciliação na Justiça Federal de Taubaté-SP, no período 09/05/2018 à 11/05/2018.
101421/05/2018605/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO,para pagamento de diárias 04 e 1/2 diárias Reunião com equipe Administrativa nas Subseções Itapetininga e Botucatu para reorganização e orientação quanto ao processo trabalho, junto a Gerente do atendimento ao profissional Maria Lopes e Rafael no período 21/05/2018 à 25/05/2018.
101521/05/20181925/2014GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisRA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)R$ 19.069,39R$ 16.560,26R$ 16.560,26R$ 0,00R$ 2.509,13
Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 30.109,56 Vigência contratual: 13/05/2018 a 12/05/2019. (empenho original juntado ao PA 214/2014,fl.580)
99717/05/2018436/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresEMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54)R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 650,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018.
99817/05/20181086/2018OrdinárioDiárias ConselheirosDAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00)R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, Pagamento de 1,2 diárias para Runião Ordinária da Plenária - Sede Coren-SP no período 10/05/2018 a 10/05/2018.
99917/05/20184707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, Pagamento de 1,25 diárias para Palestra da Semana da Enfermagem, no local: Santa Casa de Itapetininga no período 13/05/2018 a 14/05/2018.
100017/05/2018454/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018.
100117/05/2018436/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018.
95516/05/20181666/2017OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 1.960,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.960,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem em São Paulo/Homenagem. (Empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl. 797).
95616/05/20181666/2017OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 1.249,50R$ 1.249,50R$ 1.249,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 55/2018 (complementar à Autorização de Execução de Serviços nº 44/2018), vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem em São José dos Campos. (Empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl. 798).
95716/05/201857/2018OrdinárioDecisões JudiciaisINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 35.700,49R$ 35.700,49R$ 35.700,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Pagamento de condenação trabalhista autor: Débora Gualdani de Vasconcelos processo: 00005926820155020024.
95816/05/201857/2018OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 17.805,64R$ 17.805,64R$ 17.805,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,-FGTS, Pagamento de condenação trabalhista autor: Débora Gualdani de Vasconcelos processo: 00005926820155020024..
95916/05/201860/2018OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 137,12R$ 137,12R$ 137,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de depósito Judicial - Autor: SUELI APARECIDA MARTINS, processo: 00046896620134036126.
96016/05/201838/2018OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SFANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,00R$ 0,00
Suprimento de fundo Nº 356 16/05/2018 até 14/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2018. EMPENHO 960.