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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
135029/10/2019416/2019OrdinárioDiárias ConselheirosDEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Participar do 22º CBCENF conforme Portaria 416/2019, Foz do Iguaçu - PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135129/10/20191236/2017OrdinárioDiárias ServidoresYASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação de Cobertura e participação no 22º CBCENF em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135229/10/2019436/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação de Conselheiro no 22°CBCENF em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135329/10/2019755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135429/10/2019307/2019OrdinárioDiárias ConselheirosÉRICA FRANÇA DOS SANTOS (CPF:297.033.468-20)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação da 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135529/10/2019 4558/2015OrdinárioDiárias ServidoresREGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08)R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINALDO JOSÉ DE SOUZA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de Participação no encontro de TI em Foz do Iguaçu, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135629/10/20192683/2015OrdinárioDiárias ServidoresTHIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação de treinamento sobre a "Governança de TI no Setor Público utilizando o COBIT 2019" em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 15/11/2019.
135729/10/20193617/2019OrdinárioDiárias ConselheirosDEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
135829/10/2019234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fins de Realizar inspeção nas três instituições de saúde do município de Tejupá-SP, para apuração de denúncia - UBS Tejupá (cód. 4611), UBS Ribeirão Bonito (4608) e UBS Águas Virtuosas (4613), durante o período do dia 22/10/2019 a 23/10/2019.
135929/10/20192651/2019OrdinárioDiárias ConselheirosIVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3,50 diárias para fins de Representação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019.
136029/10/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação de Conciliações a serem realizadas no dia 05/11 PA 003014/19- as , e PA 003162/19 na Subseção de Marília, e no dia 06/11 PA 003227/19 , e PA 002215/18 na Subseção de Araçatuba. durante o período de 04/11/2019 a 06/11/2019 .
136129/10/2019756/2018OrdinárioDiárias ConselheirosÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de Palestra em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019.
136229/10/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Assessorar a Presidente do COREN e Vice Presidente nas visitas dos dias 04 e 05/11/2019 , conforme portaria 380/2019 e 564/2019 organizando o fluxo das visitas e realizando os encaminhamentos pertinentes quando necessário em São Paulo e Mogi Guaçu. durante o período de 03/11/2019 a 06/11/2019.
136329/10/20192738/2018OrdinárioDiárias ConselheirosGERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Participação de palestra na Cidade de São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019.
136429/10/2019498/2015OrdinárioDiárias ServidoresRICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)R$ 540,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 90,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1,50 diárias para troca de equipamento de Rede defeituoso, substituição de impressoras, manutenção em pontos de rede em Ribeirão Preto, durante o período de 31/10/2019 a 01/11/2019.
136529/10/2019505/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de Visita técnica para manutenção e substituição de equipamentos da infra estrutura de rede em Ribeirão Preto, durante o período de 31/10/2019 a 01/11/2019.
136629/10/20191054/2015OrdinárioDiárias ServidoresELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diárias para fins de visitas fiscalizatórias no município de Guaíra, Durante o Período de 11/11/2019 a 12/11/2019.
136729/10/2019392/2015OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 15/11/2019.
136829/10/20192651/2019OrdinárioDiárias ConselheirosIVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 0,25 diárias para fins de participação de palestra representando o COREN SP em Santa Barbara do Oeste, durante o período de 25/10/2019 a 25/10/2019.
136929/10/2019426/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 4,50 diárias para fins de Participação do Coren-SP 22ª edição do (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) CBCENF, em Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 10/11/2019 a 14/11/2019.