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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
64406/05/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 1.957,38R$ 1.957,38R$ 1.957,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente a Autorização de Execução de Serviços nº 39/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA 2195/2018 Evento "Semana da Enfermagem 2019, Local: Hospital Municipal Antonio Giglio - Rua Pedro Fioretti, 48 - Osasco/SP Data do Evento: 21/05/2019 - 08hs às 16hs.
64506/05/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 4.845,00R$ 4.845,00R$ 4.845,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA,referente a Autorização de Execução de Serviços nº 40/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA 2195/2018 Evento "Semana da Enfermagem 2019, Local: Faculdade ENIAC - Auditório - Rua Força Pública, 89 - Centro, Guarulhos/SP, Data do Evento: 21/05/2019 - 08hs às 16hs.
64606/05/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 6.356,00R$ 6.356,00R$ 6.356,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, ,referente a Autorização de Execução de Serviços nº 41/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA 2195/2018 Evento "Semana da Enfermagem 2019, Local: Faculdade ENIAC - Auditório - Rua Força Pública, 89 - Centro, Guarulhos/SP, Data do Evento: 23/05/2019 - 09hs às 12hs.
64706/05/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 4.845,00R$ 4.845,00R$ 4.845,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente a Autorização de Execução de Serviços nº 42/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA 2195/2018 Evento "Semana da Enfermagem 2019, Local: Faculdade Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação - Av. Marechal Rondon, 263 - Centro, Osasco/SP, Data do evento: 23/05/2019 - 8hs às 17hs.
64806/05/20192159/2018OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosF.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51)R$ 3.876,00R$ 3.876,00R$ 3.876,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente a Autorização de Execução de Serviços nº 43/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA 2195/2018 Evento "Semana da Enfermagem 2019, Local: Câmara Municipal dos Vereadores - Al. Wagih Salles Nemer, 200 - Barueri/SP, Data do Evento: 29/05/2019 13hs30 às 16hs30.
61903/05/2019149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições Irmandade da Santa Casa de Misericórdia; Centro de Saúde II Doutor Sebastião Ribeiro do Valle; Centro de Atendimento a Mulher-CEAM e UBS Aparecida Maguin dos Reis na cidade Caconde-SP durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.
62003/05/2019149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições UBS Onofre Lazaro Roza; UBS Santo Antonio DR.Roberto Abrahao; Mini Posto Rural da Fazenda Itaiquara e UBS Jaridim Renascer nas cidades Caconde e Tapiratiba-SP durante o período de 27/05/2019 a 28/05/2019.
62103/05/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições ESF IV; ESF II; ESF III; ESF I e Centro de Saúde II na cidade Miguelópolis-SP durante o período de 09/05/2019 a 10/05/2019.
62203/05/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias para fins de inspeção nas instituições Hospital Santa Casa de Misericórdia; Pronto Socorro Municipal; Centro de Saúde III e UBS da Familia nas cidades Miguelópolis/Buritizal-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019.
62303/05/2019392/2015OrdinárioDiárias ConselheirosJEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de Gerenciamento Superior Financeiro na cidade de Brasilia-DF durante o período de 06/05/2019 a 10/05/2019.
61002/05/2019755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da atividade como Palestrante do 1° Simpósio de Terapia Intensiva Multidisciplinar na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 02/05/2019 a 04/05/2019.
61102/05/2019110352/2013OrdinárioLocação de Bens Imóveis - PFPAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)R$ 1.308,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.308,48R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2019 a 09/02/2020, Diferença Aluguel - 10/02/20198 a abril/2019.
61202/05/20191416/2014GlobalLocação de Bens Imóveis - PFPAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)R$ 3.925,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.925,44R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2019 a 09/02/2020, Diferença Aluguel - 02/2019 a 31/dez/2019(empenho original juntado ao PA 1737/1737/2017,fl 361).
61302/05/20191688/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 14.994,30R$ 13.112,17R$ 11.230,04R$ 0,00R$ 1.882,13
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP) valor total do contrato: 22.585,56 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 804).
61402/05/20191689/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 5.965,68R$ 5.216,85R$ 4.468,02R$ 0,00R$ 748,83
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP) valor total do contrato: 8.985,96 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1689/2016 fl. 805).
61502/05/20191688/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 11.401,65R$ 8.539,31R$ 8.539,31R$ 0,00R$ 2.862,34
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) valor total do contrato: 17.174,04 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 806).
61602/05/20191687/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 9.712,08R$ 8.492,99R$ 7.273,90R$ 0,00R$ 1.219,09
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP) valor total do contrato: 9.712,08 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1687/2016 fl. 807).
61702/05/201984/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78)R$ 500,00R$ 129,50R$ 129,50R$ 370,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 60 de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/06/2019. Empenho nº 617.
61802/05/201966/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.000,00R$ 641,88R$ 641,88R$ 358,12R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 61 de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/06/2019. Empenho nº 618
60430/04/2019178/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019.