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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56822/04/2019221/2018OrdinárioDiárias ServidoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização das regionais a ser realizada na cidade de Brasilia-DF , durante o período de 22/04/2019 a 25/04/2019.
56922/04/20192080/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação da ROP , na cidade de Brasilia-DF durante o período de 23/04/2019 a 26/04/2019
57022/04/2019909/2018OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96)R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da reunião trimestral do jurídico realizada pelo COFEN, na cidade de Brasilia-DF durante o período de 24/04/2019 a 25/04/2019.
55918/04/2019628/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 936,00R$ 936,00R$ 936,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 02,1/4 diárias para fins de participação em Oitiva a ser realizada em Bebedouro-SP no Hospital da UNIMED, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019
56018/04/2019628/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 208,00R$ 208,00R$ 208,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 81/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP , durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019 .
56118/04/2019106/2018OrdinárioDiárias ConselheirosREBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02)R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocação para Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na Sede Coren-SP , durante o período de 18/04/2019 a 18/04/2019 .
56218/04/2019648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de exercer a Atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada no Hospital ESF MACUCOS e Hospital DO AMOR BARRETOS na cidade de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019.
56318/04/20191237/2017OrdinárioDiárias ConselheirosROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Oficina da Implementação das Diretrizes para elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica conforme Oficio Circular 062/2019 na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.
56418/04/20191237/2017OrdinárioDiárias ConselheirosROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representar o Coren-SP na Oficina sobre a Atuação da Enfermagem na Atenção Básica(Etapa2-Região Sudeste)na cidade de Belo Horizonte-MG, durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019.
56518/04/20194708/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresOSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na cidade Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019.
54617/04/20192081/2015OrdinárioDiárias ConselheirosALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019
54717/04/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de visita a instituições de saúde nos Municípios de Guaratinguetá e Lorena durante o período de 14/04/2019 a 17/04/2019
54817/04/20191307/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresLEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019
54917/04/20191291/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresFABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 165/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 16/04/2019 a 17/04/2019
55017/04/20191308/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 49 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 550
55117/04/2019723/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)R$ 1.000,00R$ 639,41R$ 639,41R$ 360,59R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 50 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/05/2019. Empenho nº 551
55217/04/2019157/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFCARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19)R$ 1.000,00R$ 593,00R$ 593,00R$ 407,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 51 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho 552.
55317/04/2019301/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFSONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)R$ 500,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 470,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 52 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 553
55417/04/201917/2018OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosSP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73)R$ 2.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.300,00R$ 0,00
Valor empenhado a SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, conforme, Ata de Registro de Preços nº 15/2018, Pregão Eletrônico 17/2018, Para contratação de despesas com serviços gráficos(empenho original juntada ao PA. 2534/2018, fl 28).
55517/04/2019494/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 1.000,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 840,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 53 de 17/04/2019 até 16/05/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 28/05/2019. Empenho nº 555