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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
181001/10/20182284/2018OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens MóveisMARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI (CNPJ:29.249.747/0001-60)R$ 2.847,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.847,16R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI, referenta a Autorização de Compra nº 65/2018, Dispensa de Licitação nº 11/2018, PA 2564/17, referente a Aquisição de Dobradiça para Armário (empenho original ao PA 2284/2018,fl. 234).
181101/10/20182284/2018OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens MóveisMARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI (CNPJ:29.249.747/0001-60)R$ 1.784,00R$ 1.784,00R$ 1.784,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JULIA CAMARGO GUIRALDELLI, referenta a Autorização de Compra nº 65/2018, Dispensa de Licitação nº 11/2018, PA 2564/17, referente a Aquisição de Dobradiça para Armário (empenho original ao PA 2284/2018,fl. 234).
181201/10/20182710/2017OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesAP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:26.623.799/0001-66)R$ 6.520,00R$ 6.520,00R$ 6.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AP SERVICOS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição de materiais destinados a conservação de bens imóveis/instalações, referentes à Ata de Registro de Preços nº 29/2017, itens de Almoxarifado, decorrente do Pregão Eletrônico 21/2017 - PA 2128/2016, de acordo com a Autorização de Compra nº 66/2018(empenho original juntado ao PA 2710/2017 à fl.119).
181301/10/20182709/2017OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesINFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67)R$ 7.054,00R$ 7.054,00R$ 7.054,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente a Autorização de Compra nº 67/2018, vinculada a Ata de Registro de Preços nº 28/2017, e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016, para acobertar despesas com fornecimento de materiais diversos para atender a demanda do Coren-SP(empenho original juntado ao PA 2709/2017 à fl.103).
181401/10/20182708/2017OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosDAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63)R$ 956,00R$ 956,00R$ 956,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 68/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo a fim de atender à demanda do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.186)
181501/10/20182708/2017OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesDAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63)R$ 6.564,00R$ 6.564,00R$ 6.564,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 69/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo a fim de atender à demanda do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.187)
181601/10/20182708/2017OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosDAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63)R$ 5.063,65R$ 5.063,65R$ 5.063,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 70/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo a fim de atender à demanda do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.188)
180228/09/20183106/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresGIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, pelo período de 01/10 a 03/10/2018
180328/09/2018151/2018GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 24.849,18R$ 18.481,91R$ 18.481,91R$ 392,37R$ 5.974,90
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 73.951,80. Vigência contratual : 01/04/2018 a 31/03/2019 (Empenho em substituição ao de nº 789/2018)
180428/09/2018638/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 2,5 diárias, para participação no SENAFIS, São Luís/MA, pelo período de 02/10 a 06/10/2018.
180528/09/2018894/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELÁCIO RANGEL , para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização, nos municípios de Jeriquara e Ribeirão Corrente, pelo período de 03/10 a 04/10/2018.
180628/09/20181544/2018OrdinárioSuprimentos de Informática -SFAntonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14)R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 751 de 28/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/11/2018. EMPENHO 1806.
180728/09/20181544/2018OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFAntonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14)R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 752 de 28/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/11/2018. EMPENHO 1807.
180828/09/20181544/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis - SFAntonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 753 de 28/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/11/2018. EMPENHO 1808.
179927/09/2018062/2018OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 183,13R$ 183,13R$ 183,13R$ 0,00R$ 0,00
Empenho complementar a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, relativo a valores faltantes para realização da Prestação de Contas neste elemento de despesa, referente à concessão de suprimento de fundos, para o período de 27/06 a 26/07/2018. A autorização da complementação se deu por intermédio de Decisão da Autoridade Superior, acostada à fl. 285 do Processo Administrativo nº 62/2018.
180027/09/2018062/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Imóveis - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho complementar a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, relativo a valores faltantes para realização da Prestação de Contas neste elemento de despesa, referente à concessão de suprimento de fundos, para o período de 27/06 a 26/07/2018. A autorização da complementação se deu por intermédio de Decisão da Autoridade Superior, acostada à fl. 285 do Processo Administrativo nº 62/2018.
180127/09/2018062/21018OrdinárioDespesas com Locomoção - SFVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 49,00R$ 49,00R$ 49,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho complementar a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, relativo a valores faltantes para realização da Prestação de Contas neste elemento de despesa, referente à concessão de suprimento de fundos, para o período de 27/06 a 26/07/2018. A autorização da complementação se deu por intermédio de Decisão da Autoridade Superior, acostada à fl. 285 do Processo Administrativo nº 62/2018.
176226/09/20181056/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.
176326/09/20182080/2015OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.
176426/09/2018221/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018.