Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1765 | 26/09/2018 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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1766 | 26/09/2018 | 603/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a NILSON LOPIM, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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1767 | 26/09/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à instalação de impressoras e suporte de informática na Subseção de Presidente Prudente e Marília/SP, no período entre 25/09 e 27/09/2018. |
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1768 | 26/09/2018 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à instalação de impressoras e suporte de informática na Subseção de Presidente Prudente e Marília/SP, no período entre 25/09 e 27/09/2018. |
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1769 | 26/09/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes à convocação para participação em Plenária Ordinária, no período entre 27/09 e 27/09/2018. |
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1770 | 26/09/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias, referentes à convocação para participação em Plenária Ordinária, no período entre 26/09 e 27/09/2018. |
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1771 | 26/09/2018 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à convocação para participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período entre 01/10 e 03/10/2018. |
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1772 | 26/09/2018 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período ente 02/10 e 06/10/2018. |
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1773 | 26/09/2018 | 2338/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 627.981,92 | R$ 362.973,20 | R$ 362.973,20 | R$ 202.272,75 | R$ 62.735,97 |
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018 e ao contrato nº 21/2018. PA nº.1266/2018. Objeto: serviço de correspondência. Vigência contratual: 27/09/2018 a 26/09/2019. Valor total da contratação: R$ 4.166.437,84 (Empenho original juntado ao PA nº 1266/2018, fl.339) |
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1774 | 26/09/2018 | 427/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 726 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1774. |
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1775 | 26/09/2018 | 427/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 727 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1775. |
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1776 | 26/09/2018 | 427/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 728 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1776. |
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1777 | 26/09/2018 | 427/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 729 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1777. |
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1778 | 26/09/2018 | 427/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 730 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1778. |
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1779 | 26/09/2018 | 571/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 731 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1779. |
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1780 | 26/09/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 732 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1780. |
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1781 | 26/09/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 733 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1781. |
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1782 | 26/09/2018 | 571/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 734 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1782. |
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1783 | 26/09/2018 | 571/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 735 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1783. |
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1784 | 26/09/2018 | 571/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 736 de 26/09/2018 até 25/10/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2018. EMPENHO 1784. |
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