Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
1341 | 17/07/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de diárias 1, 25 diárias para ciência da advertência verbal PE nº 83/2015, 92/2016, e 02/2016 , em São José do Rio Preto no período 25/07/2018 à 26/07/2018. |
|
1342 | 17/07/2018 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP com necessidade de Pernoite por ser mais de 100 KM no período de 26/07/2018 a 27/07/2018. |
|
1343 | 17/07/2018 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de diárias 1,25 para participar de Oitiva do PE 80/2017 viagem para Marília no período: 24/07/2018 à 25/07/2018. |
|
1329 | 16/07/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Posse de Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Itapetininga, Botucatu, Ourinhos e Presidente Prudente no período 16/07/2018 à 18/07/2018. |
|
1330 | 16/07/2018 | 3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de diárias 3 e 1/4 diárias Multirão de Audiência deConciliação na Justiça Federal de Araçatuba Presidente Prudente período: 17/07/2018 à 20/07/2018. |
|
1331 | 16/07/2018 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de diárias 3,5 diárias Multirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Araçatuba no período de 17/07/2018 à 20/07/2018. |
|
1332 | 16/07/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de participação em reunião nas cidades de Ribeirão Preto e Barretos durante o período de 16/07/2018 a 17/07/2018 |
|
1312 | 11/07/2018 | 1474/2018 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 27.350,52 | R$ 27.350,52 | R$ 27.350,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de multa por atraso na entrega da declaração GFIP, referente a 2013, objeto do auto de infração 0818000.2018.1413917, emitido em 17/05/2018 |
|
1313 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 300,00 | R$ 178,90 | R$ 178,90 | R$ 121,10 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 520 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1313. |
|
1314 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 521 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1314. |
|
1315 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 522 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1315. |
|
1316 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 523 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1316. |
|
1317 | 11/07/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 524 de 11/07/2018 até 30/07/2018 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/08/2018. EMPENHO 1317. |
|
1318 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 525 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1318. |
|
1319 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 526 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1319. |
|
1320 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 527 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1320. |
|
1321 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 528 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1321. |
|
1322 | 11/07/2018 | 39/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo nº 529 de 11/07/2018 até 09/08/2018 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/08/2018. EMPENHO 1322. |
|
1323 | 11/07/2018 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de diárias 2 e 25 diárias Visita à Subseção de Ribeirão Preto e a Cidade de Barretos para avaliar o espaço disponibilizado para abertura do NAPE, Pernoite na Cidade de Ribeirão Preto no período 16 e 17 de julho. |
|
1324 | 11/07/2018 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de diárias 3,5 diárias realização de audiência de conciliação, na cidade de Presidente Prudente -SP período: 02/07/2018 a 05/07/2018. |
|