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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
156510/08/20161083/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoMERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80)R$ 1.340,30R$ 1.340,30R$ 1.340,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de março/2016 de acordo com as folhas de nº 14 e 15 do processo supra.
156610/08/2016PA 3141/2014GlobalVale TransporteBENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)R$ 56.951,47R$ 30.954,16R$ 30.954,16R$ 25.997,31R$ 0,00
Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017.
156309/08/201697912/2012EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 246.963,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 246.963,87R$ 0,00
Empenho Complementar ao de nº 925/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletr
156409/08/2016597/2014EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 118.601,67R$ 16.196,94R$ 16.196,94R$ 0,00R$ 102.404,73
Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales
156208/08/2016PA 2630OrdinárioDiárias ColaboradoresEDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente transporte dos membros da comissão de instrução do processo etico n°133/2015 (Maria Silvia Rosa Longo e Wilson Venâncio) na cidade de Presidente Prudente, nos dias
155104/08/2016518/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 687 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1551.
155204/08/2016518/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 688 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1552.
155304/08/2016518/2016OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 200,00R$ 137,63R$ 137,63R$ 62,37R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 689 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1553.
155404/08/2016518/2016OrdinárioOutros Materiais de Consumo - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 690 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1554.
155504/08/2016518/2016OrdinárioServiços Bancários - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 691 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1555.
155604/08/2016518/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFGLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)R$ 420,00R$ 311,95R$ 311,95R$ 108,05R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 692 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1556.
155704/08/2016PA 1436/2016OrdinárioDiárias ConselheirosLUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82)R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 02 diárias, 01 diária referente participação na 974ª ROP no dia 07/07/16 e 01 diária referente participação na 976ª ROP no dia 20/07/16., na cidade de São Paulo.
155804/08/2016PÁ 2083OrdinárioDiárias ConselheirosMARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente participação na 976ª ROP , na cidade de São Paulo no dia 27/07/16,
155904/08/2016PA 976OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 01 diária, referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no dia 02/08/16.
156004/08/2016PA 2494OrdinárioDiárias ColaboradoresWILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 01 diária, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16.
156104/08/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresSUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 07/08 a 12/08/16.
150103/08/2016241/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SFARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 638 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1501
150203/08/2016241/2016OrdinárioSuprimentos de Informática -SFARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 639 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1502.
150303/08/2016241/2016OrdinárioMateriais, Peças e Acessórios Elétricos - SFARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 140,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 640 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1503.
150403/08/2016241/2016OrdinárioOutros Materiais de Consumo - SFARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 641 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1504.