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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
79020/04/2016675/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e Pedágios - SFFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 291 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 790.
79120/04/2016675/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 292 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 791.
79220/04/2016647/2016OrdinárioRemuneração de Serviços Pessoa Física - SFGAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)R$ 800,00R$ 577,00R$ 577,00R$ 223,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 293 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 792.
79320/04/2016647/2016OrdinárioFotocópia, Microfilmagem e digitalização - SFGAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 294 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 793.
79420/04/2016647/2016OrdinárioServiços Bancários - SFGAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)R$ 10,00R$ 0,50R$ 0,50R$ 9,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 295 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 794.
79520/04/2016647/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFGAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47)R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 296 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 795.
79620/04/20161008/2016OrdinárioEstacionamento - SFMILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)R$ 480,00R$ 24,00R$ 24,00R$ 456,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 297 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 796.
79720/04/20161008/2016OrdinárioServiços Bancários - SFMILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)R$ 20,00R$ 0,50R$ 0,50R$ 19,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 298 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 797.
76719/04/201699167/2012GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisHB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78)R$ 13,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13,23
Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor complementar ao Empenho 220 de 18/01/2016, conforme recomendação de fls 422v. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento d
76819/04/2016PA601/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresWILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)R$ 672,00R$ 672,00R$ 672,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.
76919/04/2016PA 4706/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27)R$ 672,00R$ 672,00R$ 672,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.
77019/04/2016PA 2615OrdinárioDiárias ColaboradoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 672,00R$ 672,00R$ 672,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.
77119/04/2016PA 149/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16.
76018/04/2016500/2015OrdinárioDiárias ConselheirosFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/04 a 12/04/2016.
76118/04/20164708/2015OrdinárioDiárias ConselheirosOSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a oitivas do processo Ético106/2015 na cidade de São José do rio Preto, nos dias 03/04 a 04/04/2016.
76218/04/20163150/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoLIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04)R$ 360.283,50R$ 301.721,50R$ 263.171,01R$ 20.454,25R$ 38.107,75
Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Va
76318/04/20163150/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38)R$ 48.873,78R$ 42.271,95R$ 42.271,95R$ 1.170,85R$ 5.430,98
Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do
76418/04/20163150/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 25.259,31R$ 22.452,72R$ 22.452,72R$ 0,00R$ 2.806,59
Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor prev
76518/04/20163150/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 24.271,38R$ 21.574,56R$ 21.574,56R$ 0,00R$ 2.696,82
Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP.
76618/04/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 419,76R$ 419,74R$ 419,74R$ 0,02R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, ref.: Taxa de Limpeza - R$ 174,18; Taxa de Conservação - R$ 21,12; Taxa de Sinistro - R$ 224,46; exercício 2016; subseção Itapetininga (Rua Cesário Mota, 418).