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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
75929/07/20152448OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosEvidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70)R$ 1.910,00R$ 1.910,00R$ 1.910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil (13/08).
76029/07/20152448OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosEvidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70)R$ 144.770,00R$ 115.990,00R$ 115.990,00R$ 28.780,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Desafio para a Enfermagem no APH (18/08 e 19/08).
76129/07/20152448OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosEvidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70)R$ 105,00R$ 105,00R$ 105,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: CEE da sua constituição ao relatório final (19/08).
76229/07/20152605/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 1.000,00R$ 65,00R$ 65,00R$ 935,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°109 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 762.
76329/07/20152544/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoCRISTINA RODRIGUES PORTELA (CPF:153.573.988-60)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°110 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 763.
76429/07/20152602/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°111 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 764.
76529/07/20152464/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoREGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)R$ 450,00R$ 22,00R$ 22,00R$ 428,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°112 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 765.
75828/07/2015PA 604OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados - Referente á 3 1/2 diárias para fiscalização em Ubatuba no período de 03/08/2015 a 06/08/2015.
75427/07/20153348OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoTERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44)R$ 7.120,00R$ 7.120,00R$ 7.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho complementar ao nº 729, conforme solicitação de fls . Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015.
75527/07/2015PA 2080OrdinárioDiárias ConselheirosCLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47)R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a representação do COREN-SP no Fórum das Entidades de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/07 a 14/07/15.
75627/07/2015PA 3358/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 23.117,29R$ 23.117,29R$ 23.117,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo nº 00030342320074036303 - Autor: Hilda Pires Ferreira - ID 012830000011507241.
75727/07/20153406/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoBIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46)R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 350,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°108 de 27/07/2015 até 25/09/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/10/2015. EMPENHO 757.
74424/07/2015GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 1.129,79R$ 1.129,79R$ 1.129,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor complementar ao Empenho nº 443, conforme solicitação de fls 2320 e justificativa de fls 2322. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na pres
74624/07/2015110188OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 46,68R$ 46,68R$ 46,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de vigilância e segurança patrimonial na subseção de Santos do Coren-SP prestados em novembro/2014, conforme Nota Fiscal de Se
74724/07/2015PA 1397OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 139,95R$ 139,95R$ 139,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Parcela Única referente Taxa de Licença de Funcionamento, Localização e Publicidade, ano de 2015.
74824/07/2015PA 1117/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 383,80R$ 383,80R$ 383,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de 06 parcelas referente Taxa de Limpeza, Taxa de Conservação e de Sinistro - ano de 2015.
74924/07/2015PA 3300OrdinárioDiárias ColaboradoresRAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21)R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 1/2 diária referente Representação judicial do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.
75024/07/20151103EstimativoVale TransporteBENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86)R$ 57.268,29R$ 4.225,41R$ 4.225,41R$ 53.042,88R$ 0,00
Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Benefício Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/20
75124/07/20154409GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01)R$ 3.164,00R$ 2.794,76R$ 2.794,76R$ 369,24R$ 0,00
Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 3.1
75224/07/20154409GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01)R$ 4.760,00R$ 3.014,56R$ 3.014,56R$ 1.745,44R$ 0,00
Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 4.7