Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
334 | 28/04/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 4.795,83 | R$ 4.795,83 | R$ 4.795,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de abril/2021. |
|
335 | 28/04/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.873,19 | R$ 1.873,19 | R$ 1.873,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021. |
|
336 | 28/04/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.229,90 | R$ 1.229,90 | R$ 1.229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de abril/2021. |
|
337 | 28/04/2021 | PAD 007/2021 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 419,27 | R$ 419,27 | R$ 419,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021. |
|
338 | 28/04/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 455,41 | R$ 455,41 | R$ 455,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de abril/2021. |
|
339 | 28/04/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 228,37 | R$ 228,37 | R$ 228,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de abril/2021. |
|
340 | 28/04/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 89,20 | R$ 89,20 | R$ 89,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021. |
|
341 | 28/04/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 58,57 | R$ 58,57 | R$ 58,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do Pis dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de abril/2021. |
|
342 | 28/04/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do departamento de Processos Éticos, relativo ao mês de abril/2021. |
|
308 | 27/04/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,08 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de reunião com Coordenação de Fiscalização na sede deste conselho regional em Palmas-TO, período de 22 a 23/04/2021, conforme requisição e portaria nº 183/2021. |
|
309 | 27/04/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) Auxílios representação relativos aos dias 06,08,12,14,16,22 e 26 do mês de abril de abril de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
|
305 | 26/04/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 auxílios representação relativos aos dias 05, 07, 08, 13, 14, 15, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades. |
|
306 | 26/04/2021 | PAD 016/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para visita técnica e firmar parceria de doação de computadores do COREN - DF ao COREN - TO, no periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021. |
|
307 | 26/04/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 1.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para suporte T.I em atenção á solicitação de busca de computadores doados pelo COREN - DF e realizar visita a sede para conhecimento do sistema de atendimento on-line, no periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021. |
|
303 | 23/04/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 07, 08, 13, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades. |
|
304 | 23/04/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 06, 09, 13, 16 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades. |
|
302 | 22/04/2021 | PAD 044/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 12 (doze) auxílios representação, realizado entre dias 01,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19 e 22 do mês de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias. |
|
299 | 19/04/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/04/2021 a 20/04/2021, para participar da 338º Reunião de Plenária em Palmas - TO, em 20/04/2021, deste conselho regional, conforme portaria nº 175/2021 e requisição. |
|
300 | 19/04/2021 | PAD 175/2020 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177 | R$ 1.063,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.063,75 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177, referente a pagamento de 01 purificador de água com duas temperaturas (natural e gelada): tipo de refrigeração placa eletrônica: armazenamento máximo 0,8 litros; luz indicadora de filtro saturado: pés antiderrapantes; suporte á fixação em paredes; dois estágios de filtragem; filtro de carvão ativado; com bandeira coletora; bivolt, conforme o pregão eletrônico nº 12/2020 UASG 926347. |
|
301 | 19/04/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 90,68 | R$ 90,68 | R$ 90,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 338ª ROP na data de 20/04/2021 as 09:00h. |
|