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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
33428/04/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 4.795,83R$ 4.795,83R$ 4.795,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de abril/2021.
33528/04/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.873,19R$ 1.873,19R$ 1.873,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021.
33628/04/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.229,90R$ 1.229,90R$ 1.229,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de abril/2021.
33728/04/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 419,27R$ 419,27R$ 419,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de INSS Patronal dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021.
33828/04/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 455,41R$ 455,41R$ 455,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do Administrativo, relativo ao mês de abril/2021.
33928/04/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 228,37R$ 228,37R$ 228,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de abril/2021.
34028/04/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 89,20R$ 89,20R$ 89,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de abril/2021.
34128/04/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 58,57R$ 58,57R$ 58,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento do Pis dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de abril/2021.
34228/04/2021PAD 008/2021OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 19,96R$ 19,96R$ 19,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento do Pis dos Servidores do departamento de Processos Éticos, relativo ao mês de abril/2021.
30827/04/2021PAD 031/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 292,08R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar de reunião com Coordenação de Fiscalização na sede deste conselho regional em Palmas-TO, período de 22 a 23/04/2021, conforme requisição e portaria nº 183/2021.
30927/04/2021PAD 042/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) Auxílios representação relativos aos dias 06,08,12,14,16,22 e 26 do mês de abril de abril de 2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades.
30526/04/2021PAD 050/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 auxílios representação relativos aos dias 05, 07, 08, 13, 14, 15, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.
30626/04/2021PAD 016/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 1.419,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para visita técnica e firmar parceria de doação de computadores do COREN - DF ao COREN - TO, no periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021.
30726/04/2021PAD 029/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE RAMOS DE MENESESR$ 1.135,54R$ 1.135,54R$ 1.135,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para suporte T.I em atenção á solicitação de busca de computadores doados pelo COREN - DF e realizar visita a sede para conhecimento do sistema de atendimento on-line, no periodo de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme memorando, requisição e portaria nº 179/2021.
30323/04/2021PAD 048/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 07, 08, 13, 23 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.
30423/04/2021PAD 043/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 auxílios representação relativos aos dias 01, 05, 06, 09, 13, 16 de abril de 2021, conforme convocatória, requisições e relatórios de atividades.
30222/04/2021PAD 044/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEMILIA Mª R. MIRANDA D. REISR$ 2.749,92R$ 2.749,92R$ 2.749,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, referente a pagamento de 12 (doze) auxílios representação, realizado entre dias 01,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19 e 22 do mês de abril de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.
29919/04/2021PAD 014/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosNOANDRA PEDROSA SOUZAR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 19/04/2021 a 20/04/2021, para participar da 338º Reunião de Plenária em Palmas - TO, em 20/04/2021, deste conselho regional, conforme portaria nº 175/2021 e requisição.
30019/04/2021PAD 175/2020OrdinárioAparelhos de Copa e CozinhaCARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177R$ 1.063,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.063,75R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA 01742654177, referente a pagamento de 01 purificador de água com duas temperaturas (natural e gelada): tipo de refrigeração placa eletrônica: armazenamento máximo 0,8 litros; luz indicadora de filtro saturado: pés antiderrapantes; suporte á fixação em paredes; dois estágios de filtragem; filtro de carvão ativado; com bandeira coletora; bivolt, conforme o pregão eletrônico nº 12/2020 UASG 926347.
30119/04/2021PAD 070/2020OrdinárioPassagens RodoviáriasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 90,68R$ 90,68R$ 90,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para conselheira Sr. ª NOANDRA PEDROSA SOUZA, para participar da 338ª ROP na data de 20/04/2021 as 09:00h.