até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
64012/02/2017PAD 0130/2016OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoM.J.R. DOS SANTOS EIRELER$ 755,00R$ 755,00R$ 755,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.J.R. DOS SANTOS EIRELE, para fazer face a pagamento do consumo do mês de dezembro/2016.
64112/02/2017PEF/DIVULGAÇÃOOrdinárioDivulgações DiversasSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZR$ 3.196,00R$ 3.196,00R$ 3.196,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PR - SEFAZ-TO, para fazer face a pagamento de Publicações no DOE
64212/02/2017PEF/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 17,54R$ 17,54R$ 17,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de diferença GPS COMPETÊNCIA/08-2016.
64312/02/2017PAD0037/2013OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesFERRARI E CARDOSO LTDAR$ 178,00R$ 178,00R$ 178,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERRARI E CARDOSO LTDA, para fazer face a pagamento de serviços prestados em 2016.
54011/02/2017PEF/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 338,94R$ 338,94R$ 338,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento de encargos do FGTS ref. ao mês de outubro/16.
22910/02/2017PEF AUXÍLIO JETONSEstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 2.441,95R$ 2.441,95R$ 2.441,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a para fazer face a Gratificação de presença em Plenária Jetons, para discriminação na baixa/ pagamento
34010/02/2017PEF 0023/2017EstimativoEnergia ElétricaCIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de energia da sub sede Araguaina contrato nº 008/2017.
46810/02/2017PEFOrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 14/10/2016 até 13/12/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 10-2016, Portaria 219/2016.
48510/02/2017PEF ISSGlobalImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 12,02R$ 12,02R$ 12,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas de ISS.
48610/02/2017PEF AGUAGlobalÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTALR$ 2.600,00R$ 1.089,66R$ 1.089,66R$ 1.510,34R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, para fazer face a pagamento de agua e esgoto.
32807/02/2017pad 119/2016OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesOIVALTO RODRIGUES SARAIVAR$ 977,00R$ 977,00R$ 977,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OIVALTO RODRIGUES SARAIVA, ref. ao pagamento para remoção e recolocação do toldo de proteção dos veículos do Coren-to, da sede antiga para a nova sede, conforme PAD 119/2016,
24606/02/2017PAD 0032/2017EstimativoPassagensWTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPPR$ 40.000,00R$ 33.142,87R$ 33.142,87R$ 6.857,13R$ 0,00
Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens de necessidades deste conselho referente ao ano/2017.
24706/02/2017PEF 0051/2017EstimativoAuxílio RepresentaçãoJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 9.519,30R$ 9.519,30R$ 9.519,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxílios realizados no 1º semestre 2017.
19105/02/2017PEF 0101/2017OrdinárioDiáriasCLEZIA CURSINO DE ANDRADER$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Belo Horizonte MG nos dias 07 a 09/05/2017, participar de seminário no setor de dívida ativa no Coren MG.
19205/02/2017PEF 0117/2017OrdinárioDiáriasNELIAN AMERICO NUNESR$ 811,10R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NELIAN AMÉRICO NUNES, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para translado a Belo Horizonte MG nos dias 07 a 09/05/2017, participar de seminário no setor de dívida ativa no Coren MG.
19305/02/2017PAD 0023/2016OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosMANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDAR$ 632,74R$ 632,74R$ 632,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para fazer face a pagamento de revisão da Nissan.
19405/02/2017PAD 0023/2016OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesMANARA COMERCIO DE VEÍCULOS AOTOMOTORES LTDAR$ 392,91R$ 392,91R$ 392,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para fazer face a pagamento de serviços da revisão da Nissan.
14504/02/2017PEF-AUXILIOOrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 2.644,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, ref. ao pagamento de auxílio representação no período de 01 a 31/03/2016.
9903/02/2017PAD 0038/2013OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 792,17R$ 792,17R$ 792,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de fatura de março/16.
10003/02/2017PEF AGUA ESGOTOEstimativoDespesas de Exercícios AnterioresCOMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTALR$ 43,37R$ 43,37R$ 43,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de fatura de agua esgoto sala 02 Gurupi que estava desativada.