Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2797 | 13/11/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, referente a 5,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11/2017 a 24/11/2017, conforme portaria 1424/2017. ( 550,00 x 5,5 ) |
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2798 | 13/11/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 05/11/2017, conforme Portaria nº 1493/2017. (2 x 500,00) |
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2799 | 13/11/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 20 a 24/11/2017, conforme portaria 1424/2017. ( 550,00 x 4,5 ) |
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2800 | 13/11/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente a 5,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19 a 24/11/2017, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 105. ( 450,00 x 5,5 ) |
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2801 | 13/11/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, referente a 7,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 18/11 a 25/11/2017, conforme portaria 1424/2017 ( 550,00 x 7,5 ) |
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2802 | 13/11/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente a 10,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ; Teresina-PI no período de 01/11/2017 a 06/11/2017; 19/11/2017 a 24/11/2017, nesta ordem, conforme portaria 1470/2017 e convocatória às fls. 312 ( 650,00 x 10,5 ) |
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2803 | 13/11/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente a 10 diárias para viagem a Brasília-DF; Teresina-PI no período de 13/11 a 18/11/2017; 19/11 a 24/11/201, respectivamente, conforme portaria convocatória às fls. 313 e 315 ( 650,00 x 10 ) |
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2804 | 13/11/2017 | PAD 794/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, referente a atualização monetária de débito trabalhista da servidora, conforme Memorando 411/2017/SFB/DGP às fls. 01/02; Dados iniciais às fls. 03; Despacho DPAC 110/2017 às fls. 05/07; Memorando 387/2017/SFB/DGP ás fls. 09; Despacho DPAC 52/2017 às fls. 10/13; Despacho Presidência ás fls. 22 solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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2805 | 13/11/2017 | PEF T-012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente ajuizamento de execução do Acordão nº 1122/2015-TCU-Plenário, conforme Memorando nº 168/2017/Divisão de Tesouraria fl. 145. |
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2768 | 10/11/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 , nº 1292/2017 ( 1x 450,00). |
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2769 | 10/11/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 6.500,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 31/10 a 01/11/2017 conforme Portaria nº 487/2017 e Convocatória e no período de 16/11 a 18/11/2017 conforme Portaria nº 1543/2017 e à Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017 conforme Convocatória 495 ª ROP ( 10x 650,00). |
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2770 | 10/11/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória (5,5 x 550,00 ). |
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2757 | 09/11/2017 | PEF T - 12/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a recolhimento de custas judiciais para fins de ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial ( acórdão nº 112/2015-TCU-Plenário ), conforme memorando interno 103/2017/DPAC/COFEN às fls. 134; GRU Judicial às fls. 135. |
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2758 | 09/11/2017 | PEF T - 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR | R$ 106,41 | R$ 106,41 | R$ 106,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, referente a recolhimento de custas judiciais para fins de ajuizamento de queixa-crime contra Cassius Frigulha, conforme Memorando 115/2017/DPAC/COFEN às fls. 138; Memorando DPAC 105/2017 às fls. 139 e GRU Judicial às fls. 140 |
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2759 | 09/11/2017 | PAD 734/2017 | Ordinário | Férias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 10.344,50 | R$ 10.344,50 | R$ 10.344,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente ao pagamento de férias complementar de novembro/2017, conforme solicitado no memorando 418/2017/SFB/DGP às fls. 82 |
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2760 | 09/11/2017 | PAD 734/2017 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 3.448,17 | R$ 3.448,17 | R$ 3.448,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente ao pagamento de férias complementar de novembro/2017, conforme solicitado no memorando 418/2017/SFB/DGP às fls. 82 |
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2761 | 09/11/2017 | PEF 354/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE DA CONCEIÇÃO MEIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIVIANE DA CONCEIÇÃO MEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1532/2017 ( 1x 550,00 ). |
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2762 | 09/11/2017 | PEF 355/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/11 a 14/11/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1514/2017 ( 1,5 x 550,00 ). |
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2763 | 09/11/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- Rj no período de 12/11 a 16/11/2017 conforme Portaria nº 1494/2017 ( 4 x 550,00 ). |
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2764 | 09/11/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 12/11 a 16/11/2017 conforme Portaria nº 1002/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00 ). |
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