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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
279713/11/2017PEF 120/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, referente a 5,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19/11/2017 a 24/11/2017, conforme portaria 1424/2017. ( 550,00 x 5,5 )
279813/11/2017PEF 117/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilCECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 05/11/2017, conforme Portaria nº 1493/2017. (2 x 500,00)
279913/11/2017PEF 103/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBSON SOUZA DE OLIVEIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 20 a 24/11/2017, conforme portaria 1424/2017. ( 550,00 x 4,5 )
280013/11/2017PEF 068/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPAULO MURILO DE PAIVAR$ 2.475,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 900,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente a 5,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 19 a 24/11/2017, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 105. ( 450,00 x 5,5 )
280113/11/2017PEF 110/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilRENATA CANDIDA DIAS MOURAR$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, referente a 7,5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 18/11 a 25/11/2017, conforme portaria 1424/2017 ( 550,00 x 7,5 )
280213/11/2017PEF 018/2017OrdinárioDiárias a ConselheirosWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 6.825,00R$ 6.825,00R$ 6.825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente a 10,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro - RJ; Teresina-PI no período de 01/11/2017 a 06/11/2017; 19/11/2017 a 24/11/2017, nesta ordem, conforme portaria 1470/2017 e convocatória às fls. 312 ( 650,00 x 10,5 )
280313/11/2017PEF 006/2017OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente a 10 diárias para viagem a Brasília-DF; Teresina-PI no período de 13/11 a 18/11/2017; 19/11 a 24/11/201, respectivamente, conforme portaria convocatória às fls. 313 e 315 ( 650,00 x 10 )
280413/11/2017PAD 794/2017OrdinárioOutras Indenizações TrabalhistasLIDIA MIRANDA ALBUQUERQUER$ 1,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, referente a atualização monetária de débito trabalhista da servidora, conforme Memorando 411/2017/SFB/DGP às fls. 01/02; Dados iniciais às fls. 03; Despacho DPAC 110/2017 às fls. 05/07; Memorando 387/2017/SFB/DGP ás fls. 09; Despacho DPAC 52/2017 às fls. 10/13; Despacho Presidência ás fls. 22 solicitando emissão de empenho.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
280513/11/2017PEF T-012/2017OrdinárioServiços Judiciários (PJ)JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 957,69R$ 957,69R$ 957,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente ajuizamento de execução do Acordão nº 1122/2015-TCU-Plenário, conforme Memorando nº 168/2017/Divisão de Tesouraria fl. 145.
276810/11/2017PEF 097/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJEFFERSON ERECY SANTOSR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1388/2017 , nº 1292/2017 ( 1x 450,00).
276910/11/2017PEF 011/2017 OrdinárioDiárias a ConselheirosDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 6.500,00R$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 650,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 31/10 a 01/11/2017 conforme Portaria nº 487/2017 e Convocatória e no período de 16/11 a 18/11/2017 conforme Portaria nº 1543/2017 e à Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017 conforme Convocatória 495 ª ROP ( 10x 650,00).
277010/11/2017PEF 020/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIROR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 19/11 a 24/11/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória (5,5 x 550,00 ).
275709/11/2017PEF T - 12/2017OrdinárioServiços Judiciários (PJ)JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJR$ 957,69R$ 957,69R$ 957,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a recolhimento de custas judiciais para fins de ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial ( acórdão nº 112/2015-TCU-Plenário ), conforme memorando interno 103/2017/DPAC/COFEN às fls. 134; GRU Judicial às fls. 135.
275809/11/2017PEF T - 012/2017OrdinárioServiços Judiciários (PJ)JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PRR$ 106,41R$ 106,41R$ 106,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, referente a recolhimento de custas judiciais para fins de ajuizamento de queixa-crime contra Cassius Frigulha, conforme Memorando 115/2017/DPAC/COFEN às fls. 138; Memorando DPAC 105/2017 às fls. 139 e GRU Judicial às fls. 140
275909/11/2017PAD 734/2017OrdinárioFériasMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 10.344,50R$ 10.344,50R$ 10.344,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente ao pagamento de férias complementar de novembro/2017, conforme solicitado no memorando 418/2017/SFB/DGP às fls. 82
276009/11/2017PAD 734/2017OrdinárioFerias - Abono ConstitucionalMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 3.448,17R$ 3.448,17R$ 3.448,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente ao pagamento de férias complementar de novembro/2017, conforme solicitado no memorando 418/2017/SFB/DGP às fls. 82
276109/11/2017PEF 354/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE DA CONCEIÇÃO MEIRAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE DA CONCEIÇÃO MEIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 conforme Portaria nº 1532/2017 ( 1x 550,00 ).
276209/11/2017PEF 355/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIERR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/11 a 14/11/2017 conforme Convocatória e Portaria nº 1514/2017 ( 1,5 x 550,00 ).
276309/11/2017PEF 118/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilALINE CRISTINA ALVES BASILIOR$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro- Rj no período de 12/11 a 16/11/2017 conforme Portaria nº 1494/2017 ( 4 x 550,00 ).
276409/11/2017PEF 029/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 12/11 a 16/11/2017 conforme Portaria nº 1002/2017 e Convocatória ( 4,5 x 550,00 ).