Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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410 | 19/02/2016 | PEF 149/2016 | Ordinário | Diárias | ROSANA SEREJO MARTINS DE ARAÚJO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 25/02/2016, conforme portaria 182/2016 ( 500,00 x 4,5 ) |
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411 | 19/02/2016 | PEF 062/2016 | Ordinário | Diárias | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016, conforme portaria 1663/2015 e convocatória às fls. 21. ( 550,00, x 2,5 ) |
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412 | 19/02/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016, conforme portaria 1663/2015 e convocatória às fls. 21. ( 550,00, x 2,5 ) |
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413 | 19/02/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 27/02/2016, conforme portaria 289/2016; 577/2015 e Ofício Circular 27/2015/FCFAS às fls. 35. ( 550,00, x 4,5) |
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414 | 19/02/2016 | PEF 087/2016 | Ordinário | Diárias | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/02 a 25/02/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls.l 23 ( 550,00, x 1,5) |
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415 | 19/02/2016 | PEF 089/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 16/02 a 19/02/2016, conforme portaria 143/2016 e convocatória às fls.31 ( 500,00 x 3,5) |
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416 | 19/02/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02/2016 a 25/02/2016, conforme portaria 143/2016 e convocatória às fls.39. ( 550,00 x 3,5 ) |
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417 | 19/02/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no período de 22/02 a 26/02/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls 33 ( 550,00 x 4,5 ) |
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418 | 19/02/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 24/02/2016, conforme portaria 1053/2016 e convocatória às fls 20 ( 550,00 x 3,5 ) |
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419 | 19/02/2016 | PEF 065/2016 | Ordinário | Diárias | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 15 a 19/02/2016 a 22/02 a 26/02/2016, conforme portaria 109/2016 e convocatória às fls 38; 41 ( 500,00 x 4,5 ) |
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420 | 19/02/2016 | PEF 137/2016 | Ordinário | Diárias | LUANA MARIA YUMIKO MARTINS | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/2/2016, conforme portaria 182/2016 ( 500,00 x 4,5 - 175,00 pago a maior no empenho 335 ) |
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421 | 19/02/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 26/02/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 22( 450,00 x 4,5 ) |
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378 | 18/02/2016 | PEF 145/2016 | Ordinário | Diárias | ÁTHILA CAMPOS GIRÃO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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379 | 18/02/2016 | PEF 146/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA GRAÇA PIVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA DA GRAÇA PIVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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380 | 18/02/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 16/02 a 19/02/2016 conforme Portaria nº 200/2016. (3,5 x 550,00) |
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381 | 18/02/2016 | PEF 136/2016 | Ordinário | Diárias | JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 27/02/2016 conforme Portaria nº 178 e 179/2016. (6,5 x 500,00) |
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382 | 18/02/2016 | PEF 153/2016 | Ordinário | Diárias | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 183/2016. (4,5 x 500,00) |
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383 | 18/02/2016 | PEF 102/2016 | Ordinário | Diárias | GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016 conforme Portaria nº 183/2016. (4,5 x 500,00) |
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384 | 18/02/2016 | PEF 113/2016 | Ordinário | Diárias | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016 conforme Portaria nº 1759/2015 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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385 | 18/02/2016 | PEF 095/2016 | Ordinário | Diárias | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 26/02/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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