Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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187 | 20/01/2016 | PEF 096/2016 | Ordinário | Diárias | JOAO BATISTA DE FREITAS | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOAO BATISTA DE FREITAS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 27/01/2016 conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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188 | 20/01/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 31/01 a 03/02/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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189 | 20/01/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 31/01 a 03/02/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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146 | 19/01/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 27/01 a 28/01/16 conforme Portaria Nº 39/2016. (1,5x550,00) |
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147 | 19/01/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (5,5x450,00). |
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148 | 19/01/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (5,5x450,00). |
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149 | 19/01/2016 | PEF 090/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 938/2015 e Convocatória. (5,5x450,00). |
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150 | 19/01/2016 | PEF 059/2016 | Ordinário | Diárias | AMAURY ANGELO GONZAGA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AMAURY ANGELO GONZAGA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/01 a 29/01/16 conforme Portaria Nº 956/2014 e Convocatória. (2,5x550,00). |
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134 | 19/01/2016 | T 017/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 957,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, a fim de viabilizar proposição de medida judicial - Ação de cobrança a ser ajuizada em face da empresa Scarf e demais envolvidos conforme Memorando DPAC nº 001/2016 fl. 01 e Memorando interno nº 118/2015/DPAC/COFEN fl.03. |
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135 | 19/01/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 X 650,00) |
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136 | 19/01/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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137 | 19/01/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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138 | 19/01/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NADIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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139 | 19/01/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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140 | 19/01/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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141 | 19/01/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FRANCISCA NORMA DE LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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142 | 19/01/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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143 | 19/01/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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144 | 19/01/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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145 | 19/01/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem Porto Alegre/RS no periodo de 12/01 a 16/01/2016 conforme Decisão nº 40/2015, Portaria nº 1389/2015 e Convocatória; e a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 30/01/2016 conforme Convocatória 473ª ROP. (10 x 650,00) |
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