Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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756 | 07/07/2022 | PAD 198/2022 | Ordinário | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.335,76 | R$ 3.695,86 | R$ 3.695,86 | R$ 0,00 | R$ 2.639,90 |
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente ao 3º termo de apostilamento do contrato nº 03/2019. |
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753 | 06/07/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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754 | 06/07/2022 | PAD 331/2022 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.037,60 | R$ 679,20 | R$ 509,40 | R$ 0,00 | R$ 1.358,40 |
Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prorrogação de vigência dos contratos nº 19/2020 e 20/2020. |
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740 | 05/07/2022 | PEF 085/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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741 | 05/07/2022 | PEF 148/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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742 | 05/07/2022 | PEF 103/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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743 | 05/07/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 1.754,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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744 | 05/07/2022 | PEF 102/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
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745 | 05/07/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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746 | 05/07/2022 | PEF 128/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.939,54 | R$ 1.939,54 | R$ 1.939,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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747 | 05/07/2022 | PEF 086/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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748 | 05/07/2022 | PEF 092/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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749 | 05/07/2022 | PEF 154/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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750 | 05/07/2022 | PEF 105/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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751 | 05/07/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.617,76 | R$ 3.617,76 | R$ 3.617,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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752 | 05/07/2022 | PAD 248/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DENISE MENDES VERAS DA SILVA | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA DENISE MENDES VERAS DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
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739 | 02/07/2022 | PAD 256/2022 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 200.000,00 | R$ 18.226,84 | R$ 18.226,84 | R$ 0,00 | R$ 181.773,16 |
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 2º Termo aditivo ao contrato nº 9912501855. |
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680 | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 4.441,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.441,78 |
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação. |
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681 | 30/06/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,42 |
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a jeton. |
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682 | 30/06/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.392,90 |
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação. |
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