Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
98 | 05/02/2016 | PORTARIA 025/2012 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES FAESA , SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. |
|
151 | 05/02/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BANCO DO BRASIL SA | R$ 253,44 | R$ 253,44 | R$ 253,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL SA, TAXA DE PREGÃO ELETRÔNICO REF. O PAD. 1.694/2015 E PAD. 1.693/2015. |
|
214 | 04/02/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LILIAN MARTINS GOMES | R$ 29,74 | R$ 29,74 | R$ 29,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN MARTINS GOMES, RESTITUIÇÃO DE DEZ POR CENTO DA ANUIDADE DE 2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES. |
|
94 | 03/02/2016 | 074/2016 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | REINALDO DA SILVA | R$ 56,18 | R$ 56,18 | R$ 56,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REINALDO DA SILVA, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. |
|
259 | 02/02/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 125,84 | R$ 125,84 | R$ 125,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA VIVO REFERENTE 01/2016. MEMÓRIA DE CALCULO DE CANCELAMENTO. |
|
90 | 02/02/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 ( CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 25 À 29 DE JANEIRO DE 2016. |
|
91 | 02/02/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIAS DE SOUZA LIMA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EXERCENDO AS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 29/01/2016. |
|
92 | 02/02/2016 | PORTARIA 134/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A 03 (TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO 03/2015, CONFORME PORTARIA Nº 134/2015. |
|
93 | 02/02/2016 | PORTARIA 012/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMILDO GALVÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM JOGO DE FUTEBOL CAPIXABA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE (A). |
|
89 | 01/02/2016 | DECISÃO 026/2014 | Ordinário | Auxílio Representação | WILTON JOSÉ PATRÍCIO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 18/01/2016 A 22/01/2016. |
|
147 | 01/02/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.114,45 | R$ 1.114,45 | R$ 1.114,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, PUBLICAÇÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2016. |
|
182 | 31/01/2016 | | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO- CIEE | R$ 3.369,60 | R$ 898,56 | R$ 898,56 | R$ 2.471,04 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CIEE, INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
|
202 | 29/01/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDERSON VIEIRA ANNECHINI | R$ 140,44 | R$ 140,44 | R$ 140,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDERSON VIEIRA ANNECHINI, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2016 PAGO INDEVIDAMENTE POIS CANCELOU O REGISTRO. |
|
48 | 26/01/2016 | PORTARIA 005/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ANELISE MIGUEL TORATI | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PROCESSO ÉTICO OFERECIDO PELO COFEN, REALIZADO NO ETSUS NO PERÍODO DE 12 À 14/01/2016,CONFORME PORTARIA 005/2016. |
|
49 | 26/01/2016 | PORTARIA 005/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PROCESSO ÉTICO OFERECIDO PELO COFEN, REALIZADO NO ETSUS NO PERÍODO DE 12 À 14/01/2016,CONFORME PORTARIA 005/2016. |
|
50 | 26/01/2016 | PORTARIA 005/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PROCESSO ÉTICO OFERECIDO PELO COFEN, REALIZADO NO ETSUS NO PERÍODO DE 12 À 14/01/2016,CONFORME PORTARIA 005/2016. |
|
51 | 26/01/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | ANTONIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PELA LOCOMOÇÃO DE VITÓRIA/ES X ARACRUZ/ES PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES A PEDIDO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO PROCESSO 04/2015. NO DIA 20/01/2016. UTILIZANDO |
|
53 | 26/01/2016 | ROP 381 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016. |
|
54 | 26/01/2016 | ROP 381 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016. |
|
55 | 26/01/2016 | ROP 381 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA CHRISTINA DOS SANTOS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA 381ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016. |
|