Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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153 | 29/04/2016 | 042/2016 | Estimativo | Despesa Miúdas de Pronto Pagamento | Douglas da Costa Cardoso | R$ 200,00 | R$ 156,60 | R$ 156,60 | R$ 43,40 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente suprimento de fundos. |
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152 | 27/04/2016 | 350/2015 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Sompo Seguros S/a | R$ 633,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633,57 | R$ 0,00 |
Contratação de empresa especializada em serviço de Seguro de Imóvel destinado a Subseção de Dourados/MS. |
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147 | 25/04/2016 | 039/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI. |
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148 | 25/04/2016 | 039/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luana Maria Yumiko Martins | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI. |
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149 | 25/04/2016 | 039/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Eder Ribeiro | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI. |
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150 | 25/04/2016 | 039/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI. |
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151 | 25/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente publicação do ofício 3907708 |
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145 | 22/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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146 | 22/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 394,81 | R$ 394,81 | R$ 394,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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143 | 20/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 394,81 | R$ 394,81 | R$ 394,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria 209/2016, ofício nº3903325.Decisão 025/2016, ofício nº:3903279. |
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144 | 20/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 481,08 | R$ 481,08 | R$ 481,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Matéria: Dívida Ativa 2016, nº217494. |
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142 | 19/04/2016 | 317/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 9.190,00 | R$ 9.190,00 | R$ 9.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Contratação de empresa especializada em manutenção e conserto dos condicionadores de ar. |
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141 | 13/04/2016 | 005/2016 | Global | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | WTL Turismo e Locação Ltda EPP | R$ 69.782,64 | R$ 44.177,19 | R$ 36.769,01 | R$ 0,00 | R$ 25.605,45 |
Valor empenhado a WTL Turismo e Locação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Valor do Empenho para os meses de Abril a Dezembro de 2016 |
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140 | 12/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 3892530. |
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137 | 08/04/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela de Melo Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016. |
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138 | 08/04/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais e conduzir veículo do Coren-MS.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016. |
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139 | 08/04/2016 | 025/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização, visita às Instituições de Saúde, entrega de documentos e atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2 |
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136 | 06/04/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 011/2016, ofício: 3885476. |
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134 | 05/04/2016 | 034/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Medeiros Pereira | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Renata Medeiros Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. |
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135 | 05/04/2016 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Eliane da Silva Cardoso | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 150,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eliane da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados. |
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