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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
15706/02/2024Auxilio representação OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 5.615,70R$ 5.615,70R$ 5.615,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (15), referente as seguintes atividades: 02/01 - reunião CEE; 03/01reunião COPATENF; 04/01 reunião câmara de ética; 08/01reunião CEE; 09/01 - visita CEE IMIP; 11/01visita hosp Barão de lucena; 12/01 - visita CEE unimed III; 15/01 - ativ. Adm CEE; 16/01 - parecer conclusivo PAD 471/2021; 17/01 visita CEE HOPE; 18/01 - parecer conclusivo PAD 562/2023; 19/01 - visita CEE Maria Lucinda; 22/01 - parecer conclusivo PAD 578/2023; 29/01 atv. Adm; 31/01 reunião análise de denúncias.
15806/02/2024jetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a ROP 577ª - 05/01
15906/02/2024Auxilio representação OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 5.241,32R$ 5.241,32R$ 5.241,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. auxílio representação (14) referente as seguintes atividades: 03-01 - Parcer conclusivo PAD 172/2022; 08/01 reunião coordenador CEE; 08/01 - parecer concl. PAD 163/2021; 11/01 - acomp. CEE tricentenário; 12/01 - acomp CEE Intherne; 15/01 - implant. CEE Davita Santo Amaro; 16/01 - reunião clube benefício; 19/01 - trein. Hosp Espinheiro; 22/01 - trein comissão de ética UPA Paulista; 24/01 - trein comissão de ética Policlínica Amaury Coutinho; 25/01 - parecer conclusivo PAD 139/2021 ; 29/01 acomp. CEE Hosp São Salvador; 30/01 - atividades administrativas; 31/01 - Trein. Hosp Miguel Arraes.
16006/02/2024Auxilio representação OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 4.866,94R$ 4.866,94R$ 4.866,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) referente as seguintes atividades: 02/01 - demandas SEL, 03/01 - demandas SEL, 04/01 reunião câmara de ética, 10/01 - Reunião SEL, 11/01 - Reunião CTDE, 12/01 - demandas SEL, 15/01 - elaboração DFD SEL; 16/01 - reunião coords CTs; 18/01 - parecer de adminissibilidade PAD 47/2024; 23/01 - reunião planej. Estratégico; 24/01 - elab. Projeto "PreparAÇÃO"; 25/01; parecer conclusivo PAD 153/2021 pt. 01; 26/01 ativ. SEL.
16106/02/2024PAD nº0100/2021OrdinárioIPTU e EncargosCONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - MER$ 2.457,47R$ 2.457,47R$ 2.457,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença de IPTU e encargos SEM a margem de segurança de 20% conforme solicitado no despacho 0xx/2024-DCC.
16206/02/2024PAD nº 447/2022GlobalMaterial de ExpedienteBJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPPR$ 3.053,65R$ 3.053,65R$ 3.053,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.
16306/02/2024PAD nº 447/2022EstimativoMaterial de ExpedienteUNICA SANEANTES LTDA - EPPR$ 1.580,66R$ 1.580,66R$ 1.580,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.
16406/02/2024PAD nº 447/2022EstimativoMaterial de ExpedienteMILLENIUM LICITACOES LTDA - MER$ 361,16R$ 361,16R$ 361,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.
16506/02/2024PAD nº 447/2022EstimativoMaterial de ExpedienteRESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - MER$ 14.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.850,00R$ 0,00
Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 125/2024-DCC.
12605/02/2024Portaria nº 180/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 1.136,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.
12705/02/2024Portaria nº 180/2024OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.
12805/02/2024Portaria nº 180/2024OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.
12905/02/2024Portaria nº 186/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais, Conselheira e Assessor Jurídico para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.
13005/02/2024Portaria nº 190/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção conjunta com APEVISA e CREMEPE ao Hospital Municipal Dr. Francisco Simões, origem: Recife, destino: Petrolândia, 06/02/2024 a 08/02/2024.
13105/02/2024Portaria nº 179/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.
13205/02/2024Portaria nº 179/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 18ª REP do COFEN, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 06/02/2024 a 08/02/2024.
12531/01/2024PAD nº 679/2022GlobalServiços Gráficos e EditoriaisM ILKA SANTOS - OBA GRAFICAR$ 11.400,00R$ 11.400,00R$ 11.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 1.000 (mil) pastas plásticas para processos administrativos, conforme Despacho nº 115/2024-DCC.
11830/01/2024jeton 16 a 31/01/24OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 608,36R$ 608,36R$ 608,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (01) pela participação da 2 RED. 25/01/2024.
11930/01/2024jeton 16 a 31/01/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 561,57R$ 561,57R$ 561,57R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. jeton (01) pela participação da 2 RED. 25/01/2024.
12030/01/2024Auxílio representaçãoOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 3.650,16R$ 3.650,16R$ 3.650,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06 ) referente pelo período de 16 a 31/01/2024