Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1825 | 21/11/2023 | Portaria n 872/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais para inspeções fiscalizatórias nos municípios a XII Geres, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 27/11/2023 a 01/12/2023. |
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1826 | 21/11/2023 | Portaria nº 813/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 7º Seminário e Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: São Paulo-SP, 27/11/2023 a 29/11/2023. |
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1827 | 21/11/2023 | Portaria nº 813/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 1.381,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 7º Seminário e Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, destino: São Paulo-SP, 27/11/2023 a 29/11/2023. |
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1828 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0889/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.933,75 | R$ 1.933,75 | R$ 1.933,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0889/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. |
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1829 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0876/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0876/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//III GERES Palmares-PE. |
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1830 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0869/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | João Rildamar de Andrade | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0869/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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1831 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0869/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 681,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0869/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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1832 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0871/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0871/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/11 a 01/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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1833 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0871/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0871/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/11 a 01/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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1834 | 21/11/2023 | Portaria nº 0878/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0878/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 27/11 a 01/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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1835 | 21/11/2023 | Portaria nº. 0876/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 601,47 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0876/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/11 a 24/11 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE// III GERES Palmares-PE. |
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1815 | 20/11/2023 | PAD nº 391/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. |
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1816 | 20/11/2023 | PAD nº 391/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | Allan Regis Braga | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. |
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1813 | 17/11/2023 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 1.590,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03 e meia), para participar do 1° Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem nos munícipios, origem: Limoeiro, destino: Ouricuri e Goiana 21/11/2023 a 24/11/2023. |
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1814 | 17/11/2023 | PEF Nº 002/2023 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 300.000,00 | R$ 297.147,53 | R$ 199.733,63 | R$ 2.852,47 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 . |
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1797 | 16/11/2023 | PAD nº. 0778/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA | R$ 664.914,81 | R$ 664.914,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a realização do 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0569/2023-DCC. |
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1798 | 16/11/2023 | Auxílios 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 2.433,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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1799 | 16/11/2023 | Auxílio de 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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1800 | 16/11/2023 | Jeton 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação à 576ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) e 11ª ROD no período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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1801 | 16/11/2023 | Jeton 01 a 15/11/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 576ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) e 11ª ROD referente ao período de 01/11/2023 a 15/11/2023. |
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