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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
82629/11/20211013/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 5 e 1/2( cinco e meia ) para os dias 05/12 a 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
82729/11/20211011/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 05/12 a 07/12, destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
82829/11/20210996/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo LessaR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Visita técnica ao Cofen, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
82929/11/20210997/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,75R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
83029/11/20210997/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,75R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da ROP no COFEN, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 06/12 a 08/12, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
83129/11/20211016/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de funcionário de férias, diárias 2 e 1/2( duas e meia ) para os dias 12/12 a 14/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte rodoviário.
83229/11/20211028/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Ação: Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
83329/11/2021001/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
83429/11/20211028/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.383,25R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visitas do Coren Presente, diárias 4 e 1/2( quatro e meia ) para os dias 12/12 a 16/12, destino Recife/Petrolina/Salgueiro/Araripina/Recife, transporte veicular do Coren - PE.
82326/11/20210EstimativoAuxílio Educação Infanto-JuvenilFolha de Pagamento do Coren-PER$ 10.871,60R$ 10.871,60R$ 10.871,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Educação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
82426/11/20210EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 44.477,18R$ 44.477,18R$ 44.477,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado complementar a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.
82526/11/20210070/2021OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPPR$ 75.000,00R$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.
81925/11/20210409/2021GlobalTransporte em GeralDOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - MER$ 13.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOM VITAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 257/2021-DLCC.
82025/11/2021PAD nº 323/2017GlobalLocação de Bens ImóveisAndrea Fernandes Dubourcq DantasR$ 29.769,90R$ 25.259,14R$ 25.259,14R$ 4.510,76R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio dos meses de Novembro e Dezembro/2021, conforme Despacho nº 258/2021-DLCC.
82125/11/20210608/2017OrdinárioPassagens AéreasSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 32.187,50R$ 22.541,92R$ 21.419,39R$ 9.645,58R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
82225/11/20210608/2017OrdinárioPassagens RodoviáriasSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.
81724/11/2021259/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMinistério da Previdência SocialR$ 17,63R$ 17,63R$ 17,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Maria Conceição.
81824/11/2021259/2021OrdinárioTaxas Diversas e EncargosMinistério da Previdência SocialR$ 35,66R$ 35,66R$ 35,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a multa do FGTS Rescisório - Jorge Luiz Bezerra.
81223/11/2021Portaria nº1059/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar a votação da PL nº 2564/2020, origem: Recife, destino: Brasília, de 24 a 25/11/2021.
81323/11/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Para utilização no interior do estado no mês de Dezembro/2021.